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凉州区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-28 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区卫生和计划生育局是区政府的一级工作部门,主管全区卫生和计划生育工作,主要职责是贯彻执行国家卫生和计划生育法律法规和省、市、区卫生、计划生育方针政策,依法管理全区卫生、计划生育工作。

(二)机构设置

1、内设及归口管理机构

凉州区卫生和计划生育局内设办公室(人事股)、政策法规股(党办)、规划财务股(项目办、内审股)、医政股(医改办、红十字会、药品和医用耗材集中采购配送管理中心、行政审批股)、疾病预防控制股(卫生应急办公室、地方病防治领导小组办公室、社区办、妇幼股)、中医药管理股(中医学会)、基层指导股、计生服务管理股、综合监督股(打非办)、监察室等10个股室。

2、挂靠的事业单位

凉州区卫生和计划生育局挂靠的事业单位有区爱卫办(科级事业单位)、区计划生育协会(科级事业单位)、区流动人口计划生育办公室主要职责(副科级事业单位)、区红十字会(股级事业单位)、区中医学会(股级事业单位)、区社区卫生管理办公室(股级事业单位)、区药品和医用耗材集中采购配送管理中心(股级事业单位)等7个单位。

3、其他事业单位

凉州区卫生和计划生育局下属全区38个乡镇卫生院(分院)、西关社区卫生服务中心、武威市凉州医院、凉州区第三人民医院等41个单位。

本年减少1个下属事业单位是区合管局,于2017年7月撤销。

4、42个独立编制、独立核算的单位,其中行政单位1个,事业单位41个。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度收入总计74295.41万元,支出总计74295.41万元。与2016年决算数相比,收入减少22406.57万元,降低23.17%,支出减少22406.57万元,降低23.17%。主要原因是本年卫生项目减少,财政补助资金相应的减少。

2、本部门2017年度收入合计68656.33万元,其中:财政拨款收入21687.41万元,占31.59%;上级补助收入651.81万元,占0.95%;事业收入46209.05万元,占67.3%;其他收入108.06万元,占0.16%。

用事业基金弥补收支差额166.4万元,年初结转和结余5472.67万元。

3、本部门2017年度支出合计72383.42万元,其中:基本支出支出59110.74万元,占81.66%;项目支出支出13272.68万元,占18.34%。

4、本部门2017年度年末结转和结余1911.99万元,其中项目支出结转结余为1870.61万元。较上年5475.34万元减少3563.35万元,下降65.08%。主要原因是今年基本公共卫生服务工作及时考核,将基本公共卫生服务经费及时拨付。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入21687.41万元,较上年决算数54956.98万元减少33269.57万元,降低60.54%主要原因是本年卫生项目减少,财政补助资金相应的减少;较年初预算数17222.14万元增加4465.27万元,增长25.92%主要原因是编制预算收入时没有把医疗机构的业务收入纳入预算,而编制决算收入时将医疗机构的业务收入纳入决算收入

本部门2017年度财政拨款支出25263.65万元,较上年决算数49795.47万元减少24531.82万元,降低49.27%主要原因是本年卫生项目减少,财政补助资金支出相应的减少;较年初预算数17222.14万元增加8041.51万元,增长46.7%主要原因是编制预算支出时没有把医疗机构的业务收入纳入预算,而编制决算支出时将医疗机构的业务支出纳入决算支出

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1597.41万元,占6.32%,较年初预算数1348.46万元增加248.95万元,主要原因是新增加人员以及调资医疗卫生与计划生育支出23353.45万元,占92.44%,较年初预算数15568.25万元增加7785.2万元,主要原因是编制预算支出时没有把医疗机构的业务收入纳入预算,而编制决算支出时将医疗机构的业务支出纳入决算支出农林水支出312.79万元,占1.24%,较年初预算数增加312.79万元,主要原因是当年中途新增扶贫项目资金,年初没有预算。

2017年度财政拨款结转结余1870.97万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出12054.28万元。其中:人员经费10908.4万元,较上年9787.89万元增加1120.51万元,主要原因是新增加人员以及调资;人员经费用途主要包括基本工资3898.59万元、津贴补贴1055.86万元、社会保障缴费301.35万元、绩效工资2382.32万元、退休费1683.94万元、生活补助350.44万元、奖励金879.53万元、采暖补贴255.41万元等。公用经费1145.87万元,较上年4792.87万元减少3647万元,主要原因是卫生项目减少,相应支出减少,同时认真执行中央八项规定和省、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减运行经费支出公用经费用途主要包括办公费180.29万元、印刷费89.97万元50.06万元取暖费20.71万元、维修(护)21.11万元、公务接待费2.27万元、专用材料费348.37万元、劳务费369.67万元、公务用车运行维护费7.09万元、其他交通费用17.18万元等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计61.02万元,较年初预算数92.52万元减少31.5万元,较上年支出数90.38万元减少29.36万元,主要原因是卫生项目减少,相应支出减少,同时认真执行中央八项规定和省、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算上年支出数无变化

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算上年支出数无变化

公务车运行维护费58.74万元,主要用于医疗卫生工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数89.42万元减少30.68万元,较上年支出数87.29万元减少28.55万元。

公务接待17批次225人次,接待费2.28万元,主要用于上级检查、考核、交流等事项的接待,费用支出较年初预算数3.1万元减少0.82万元,较上年支出数3.09万元减少0.81万元

以上减少的主要原因是卫生项目减少,相应支出减少,同时认真执行中央八项规定和省、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为83辆;国内公务接待17批次225人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0.71万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年局本级机关运行经费支出48.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.72万元印刷费3.76万元、手续费0.3万元、电费3.33万元、水费0.55万元、物业管理费2.41万元、邮电费0.02万元、取暖费3.86万元、差旅费3.92万元、租赁费2.8万元、公务接待费2.28万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费17.18万元、租金及其他费用4.12万元。机关运行经费较2016年42.7万元增加6.07万元,增长14.22%,主要原因是今年新增卫生扶贫工作,我局负责全区的卫生扶贫工作,导致机关运行经费增加

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆83辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车83辆,其他用车主要是医疗卫生单位医疗救护车等。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备37台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4214.73万元,其中:政府采购货物支出3591.51万元、政府采购工程支出234.52万元、政府采购服务支出388.7万元。主要用于采购大型医疗设备、整改取暖设施、印刷资料等

本部门无政府性基金收支

六、局本级公开情况

(一)收入支出决算总体情况说明

局本级2017年度收入总计7276.29万元,支出总计7276.29万元。与2016年决算数4894.06万元相比,收入增加2382.23万元,增加48.67%,支出增加2382.23万元,增加48.67%。主要原因是国家加大对医疗卫生和计划生育的投入力度,扶持资金增加

局本级2017年度收入合计6574.7万元,其中:财政拨款收入6574.7万元,占100%。

局本级2017年度支出合计5520.68万元,其中:基本支出770.64万元,占13.96%;项目支出4750.03万元,占86.04%。

局本级2017年度年末结转和结余1755.61万元,较上年701.59万元增加1054.02万元,主要原因是非预算单位的基本公共卫生服务经费拨入我局,考核结果汇总滞后导致,以及重大公卫部分省市考核结果未出,资金无法拨出

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

局本级2017年度财政拨款收入6574.7万元,较上年决算数4420.19万元增加2154.51万元,增加48.74%。主要原因是国家加大对医疗卫生和计划生育的投入力度,扶持资金增加。较年初预算数7255.04万元减少680.34万元,降低9.38%。主要原因是部分项目在执行中压减了

局本级2017年度财政拨款支出5495.21万元,较上年决算数4024.92万元增加1470.29万元,增加36.53%。主要原因是国家加大对医疗卫生和计划生育的投入力度,扶持资金增加。较年初预算数7255.04万元减少1759.83万元,减少24.25%。主要原因是部分项目在执行中压减了

局本级2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出317.36万元,占5.77%,较年初预算数266.38万元增加50.98万元,主要原因是调资医疗卫生与计划生育支出4865.06万元,占88.53%,较年初预算数6988.67万元减少2123.61万元,主要原因是部分项目在执行中压减了;农林水支出312.79万元,占5.7%,较年初预算数增加312.79万元,主要原因是当年中途新增扶贫项目资金,年初没有预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

局本级2017年度一般公共财政拨款基本支出770.64万元。其中:人员经费721.87万元,较上年655.13万元增加66.74万元,主要原因是调资导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资147.09万元、津贴补贴111.85万元、社会保障缴费54.14万元、对个人和家庭补助支出380.71万元等。公用经费48.77万元,较上年34万元增加14.77万元,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费0.72万元、印刷费3.76万元电费3.33万元、取暖费3.86万元、物业管理费2.41万元、差旅费3.92万元租赁费2.8万元、公务接待费2.28万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费17.18万元等。

“三公”经费支出总额情况

2017 年度局本级“三公”经费支出共计5.8万元,较年初预算数15万元减少9.2万元,较上年支出数25.21万元减少19.41万元,主要原因是卫生项目减少,相应支出减少,同时认真执行中央八项规定和省、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出

“三公”经费分项支出情况

2017年度局本级因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算上年支出数无变化

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算上年支出数无变化

公务车运行维护费3.53万元,主要用于卫生计生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数11.9万元减少8.37万元,较上年支出数22.12万元减少18.59万元。

公务接待17批次225人次,接待费2.28万元,主要用于接待上级检查、考核、交流等事项的接待,费用支出较年初预算数3.1万元减少0.83万元,较上年支出数3.09万元减少0.82万元

以上减少的主要原因是卫生项目减少,相应支出减少,同时认真执行中央八项规定和省、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出

“三公”经费实物量情况

2017 年度局本级因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待17批次225人次,其中:国内外事接待0人;国(境)外公务接待0人。2017年度局本级人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费1.17万元。

其他需要说明的事项

1.机关运行经费情况说明。2017年局本级机关运行经费支出48.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.72万元、印刷费3.76万元电费3.33万元、取暖费3.86万元、物业管理费2.41万元、差旅费3.92万元租赁费2.8万元、公务接待费2.27万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费17.18万元等。机关运行经费较2016年34万元增加14.77万元,增长43.44%,主要原因是卫生项目减少,相应支出减少,同时认真执行中央八项规定和省、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减机关运行经费支出

2.国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要是卫生和计划生育工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

3.政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3213.13万元,其中:政府采购货物支出3018.21万元、政府采购工程支出194.92万元。主要用于基层单位取暖设施改造、办公设备购置、印刷资料等 

4.本年无政府性基金收支。

5.预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7182.66万元,占一般公共预算项目支出总额的54.38%。共组织对国家基本药物制度补助基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构综合改革、乡村医生定额补助、中医(民族医)药专项、基层医疗卫生机构综合改革以奖代补6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出7182.66万元。

根据年初设定的绩效目标,国家基本药物制度补助项目自评得分为优。项目全年预算数为999.3万元,执行数为999.3万元,完成预算的100%。此资金是用于基层医疗卫生机构人员工资等经费通过对2017国家基本药物制度补助资金绩效评价,我们认为补助资金发放及时到位。各类医改政策制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。政策宣传及实施不断推进,通过网络等资料宣传到位,政策的知晓率逐步提高,对政策落实满意度逐步提高

基本公共卫生服务项目自评得分为优。项目全年预算数为5151.76万元,执行数为5151.76万元,完成预算的100%基本公共卫生服务经费是用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目的补助资金。自2009年基层医改工作实施以来,国家通过以补助经费购买服务的形式在城乡居民中实施基本公共卫生服务项目工作,以开展居民健康档案建立、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告管理、老年人保健、高血压、糖尿病、重性精神疾病、结核病患者健康管理、孕产妇和0-6岁儿童保健、中医药服务管理和卫生监督协管等12类45项基本公共卫生服务项目工作为载体和内容,使城乡居民不得病、少得病、晚得病和不得大病,减轻居民就医负担。2015至2017年底,全区重点考核指标中城乡居民合格建档率达到75.88%,管理65岁以上老年人58566人,健康管理率为64.33%,管理高血压患者69231人,健康管理率33.95%,管理糖尿病患者17197人,健康管理率21.91%,累计发现、登记、录入严重精神障碍患者信息3396例,患者检出率3.33‰,管理2827人,管理率83.24%,预防接种适龄儿童基础疫苗接种率达到95%以上,0-6岁儿童及孕产妇健康管理率均达到90%以上,65岁以上老年人和0-3岁儿童中医药健康服务覆盖率达到45%以上,传染病及突发公共卫生事件规范报告处置率达到100%,卫生计生监督协管覆盖全区所有街道和乡镇。100%的乡镇、街道定期举办健康知识讲座,引导辖区居民学习、掌握健康核心知识及必要的健康技能,促进辖区居民的身心健康,健康教育传播链条延伸到基层各个环节,辐射到千家万户。资金配比为:市、区人均各1元,省级8元,不足部分全部由中央财政负担。我区的基本公共卫生服务严格按照中央和省、市的要求,加大资金投入和工作力度,以落实各项政策法规为重点,以解决基本公共卫生服务的热点难点问题为切入点,部分解决了基本公共卫生服务实际产生的问题,有力地促进了全区基本公共卫生服务建设,经济社会的全面发展。通过对2017基本公共卫生服务中央财政补助资金绩效评价,我们认为补助资金发放及时到位。各类基本公共卫生服务政策制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。政策宣传及实施不断推进,通过网络等资料宣传到位,政策的知晓率逐步提高,对政策落实满意度逐步提高

基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目自评得分为优。项目全年预算数为561.6万元,执行数为561.6万元,完成预算的100%。区卫计局将部分资金按月支付给相关单位,用于基层医疗卫生机构人员工资等经费,部分资金用于村医养老保险经费,通过对2017基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金绩效评价,我们认为补助资金发放及时到位。各类医改政策制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。政策宣传及实施不断推进,通过网络等资料宣传到位,政策的知晓率逐步提高,对政策落实满意度逐步提高

乡村医生定额补助项目自评得分为优。项目全年预算数为306万元,执行数为306万元,完成预算的100%乡村医生定额补助资金,由区财政局将资金拨入区卫计局账户,通过区卫计局核定全区村卫生室在岗执业村医(有编制)数量和村卫生室服务人口数,按照《甘肃省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》及《武威市人民政府办公室关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》 “服务人口一千人以下的乡村医生按照每人每月400元补助发放乡村医生定额补助;服务人口一千人以上的乡村医生按照每人每月300元补助发放乡村医生定额补助” 的规定,将一个年度乡村医生定额补助资金一次性下拨乡镇卫生院,乡镇卫生院按季度考核村卫生室及村医,根据考核结果发放“乡村医生定额补助资金”。我区的乡村医生定额补助资金严格按照中央和省、市的要求,加大资金投入和工作力度,以落实各项政策法规为重点,以解决乡村医生定额补助的热点难点问题为切入点,部分解决了乡村医生定额补助实际产生的问题,有力地促进了全区经济社会的全面发展。通过对2017乡村医生定额补助中央财政补助资金绩效评价,我们认为补助资金发放及时到位。各类乡村医生定额补助制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。政策宣传及实施不断推进,通过网络等资料宣传到位,政策的知晓率逐步提高,对政策落实满意度逐步提高

中医(民族医)药项目自评得分为优。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。此资金是用于乡镇卫生院(或社区卫生服务中心)中医药适宜技术服务能力建设经费。区卫计局于2017年1月将该资金分别下达至黄羊镇中心卫生院30万元、古城镇卫生院30万元。我区的中医药适宜技术服务能力建设严格按照中央和省、市的要求,加大资金投入和工作力度,以落实各项政策法规为重点,以解决中医药适宜技术服务能力建设的热点难点问题为切入点,部分解决了中医药适宜技术服务能力建设实际产生的问题,有力地促进了全区中医药适宜技术服务能力建设,经济社会的全面发展。通过对2017中医药适宜技术服务能力建设中央财政补助资金绩效评价,我们认为补助资金发放及时到位。各类中医药适宜技术服务能力建设政策制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。政策宣传及实施不断推进,通过网络等资料宣传到位,政策的知晓率逐步提高,对政策落实满意度逐步提高

基层医疗卫生机构综合改革以奖代补项目自评得分为优。项目全年预算数为104万元,执行数为104万元,完成预算的100%。区财政局于2017年11月分解下达区卫计局该项省级资金104万元;区卫计局于2018年1月将该资金全部拨付到乡镇卫生院,用于解决村医养老保险经费,我区的医改工作严格按照中央和省、市的要求,加大资金投入和工作力度,以落实各项政策法规为重点,以解决医改的热点难点问题为切入点,部分解决了医改实际产生的问题,有力地促进了全区经济社会的全面发展。通过对2017基层医疗卫生机构综合改革以奖代补专项资金的绩效评价,我们认为补助资金发放及时到位。各类医改政策制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。政策宣传及实施不断推进,通过网络等资料宣传到位,政策的知晓率逐步提高,对政策落实满意度逐步提高

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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                           凉州区卫生和计划生育局

                               2018年12月28日

主办:凉州区卫生和计划生育局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司