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11622301013931867N/2026-01386 主动公开 凉州区政治协商会议办公室
政协武威市凉州区委员会办公室
2026年部门预算公开情况说明
信息来源:凉州区政治协商会议办公室 发布日期:2026-02-12 浏览次数:

 

 

 

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

附件1

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收支

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表

十六、政府购买服务项目预算表

十七、政府采购项目预算表

十八、行政事业单位新增资产配置预算表

十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

二十、直达资金预算表

二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表

二十二、产粮大县奖励资金预算表

附件2

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

   一、部门职责

区政协办公室是区政协的办事机构,承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括:负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;协调区政协各委办的工作,充分发挥区政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作;宣传人民政协的方针政策,收集和反映委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意;联系工商联、各人民团体和无党派人士,加强与区直有关部门的联系,互通信息,协调工作,加强合作;负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作,做好财务预算、决算等工作。

二、机构设置

凉州区政协办公室内设委一室(办公室、经济委、农业和农村委、提案法制委、文化文史资料和学习委、委员工作委、宣教委民族宗教委)。现有在职人员33人(其中:行政人员26人、事业人员7)。

区政协机关设有16个专门委员会和1个工作委员会,即办公室主任1人、副主任1、提案法制委员会主任1、经济委员会主任1、农业和农村委员会主任1、文化和文史资料学习委员会主任1、宣教委员会主任1祖国统一民族宗教委员会委员工作委员会主任1)、委员工作委员会主任空缺、副主任1)。办公室下设委员联络服务中心1个。

区政协机关现有编制30个,其中:行政编19个,事业编7个,工勤事业编4个。现有干部职工34人,其中县处级干部6人(县处级正职1人,县处级副职4,二级调研员1,科级干部19三级调研员5人,四级调研员7人,一级主任科员4人,二级主任科员1人,副科1,一般干部9事业干部7,工勤人员2

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1015.03万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算1015.03万元(详见部门/单位预算公开表1,22025年预算增加142.06万元,增长16.27%,增长的主要原因是:1.人员调入,人员经费增加2.换届选举,会议费增加;具体包括:

一般公共预算收入1015.03万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0万元,占0%

其他收入0万元,占0%

 

(二)支出预算

2026年支出预算1015.03万元(详见部门/单位预算公开表3其中:基本支出875.03万元,占86.21% 项目支出    140万元,占13.79 %;上年结转0万元,占 0%

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1015.03万元,其中,当年财政拨1015.03万元,比2025年预算增加142.06万元,增长16.27%增长的主要原因一是人员调入,人员经费增加;二是换届选举,项目经费增加。包括:一般公共服务支出714.96万元、社会保障和就业支出175.55万元、卫生健康支出56.97万元、住房保障支出67.55万元具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

               支出预算构成图

 

(一)基本支出

2026年基本支出875.03万元,比2025年预算增加97.06万元,增长12.48%,增长的主要原因是一是人员调入,人员经费增加二是工资正常晋升,人员经费增加

其中:人员经费支出742.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出132.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算140万元,比2025年预算增加45万元,增长47.37%,增长的主要原因是2026年换届选举,会议费增加。

1.专项业务费2项。2026年政协会议经费120万元、2026年委员视察经费20万元。

2.项目评审情况2026年区政协申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额140万元2025年增加45万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个,涉及金额140万元。通过评审,区政协所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区20252027年财政规划和2026年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务2026年预算数为714.96万元, 2025年预算增加140.14万元,主要原因是人员增加,相应增加了人员经费。

2.社会保障和就业支出175.55万元,比2025年预算增加57.49万元,主要原因是人员增加,相应的社保费增加

3.卫生健康支出56.97万元,比2025年预算增加13.24万元,主要原因是在职人员医疗补助增加。

4.住房保障支出67.55万元,比2025年预算增加26.19万元,主要原因是人员工资晋升,加之2026年度住房公积金核定基数调整,住房公积金缴纳金额增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

(一)三公经费情况说明

三公经费预算2025年预算持平

1.因公出国(境)费用0万元,2025年预算持平

2.公务接待费7万元,2025年预算持平

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.5万元),2025年预算持平

(二)培训费预算情况说明

4.培训费6.2万元,较2025年预算增加6.2万元,增长100 %增长的主要原因是委员视察经费涉及培训费

(三)会议费预算情况说明

5.会议费120万元,2025年预算增加65万,增加原因主要是因为2026年换届选举,会议次数增加,费用增加

)一般性支出预算情况说明

一般性支出127.61万元,较2025增加31.11万元。资金来源全部为一般公共预算。





 


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费70.56万元,较2025年预算减少13.25万元,减少15.81%减少的主要原因是本年度退休人员增加,办公费减少。

七、政府采购安排情况

2026年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为78.12万元。其中:办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理,区政协固定资产中办公用房价值为0万元。预算部门(单位)共有公务用车     1辆,价值18.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、信息网络及软件购置更新等,已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:政协会议费

1、项目概况:政协会议费120万元,涉及绩效项目资金120万元,全额财政拨付资金,系一般公共预算项目支出。项目资金主要用于政协凉州区第九届常务委员会会议服务,议经费主要保障会议期间的委员食宿、会议室租赁、会议材料印刷、会议宣传、交通费等。

2、立项依据:根据《中国人民政协协商会议组织法》以及《中国人民政治协商会议章程》》等相关规定,按照凉办发【2017132号文件精神立项。

3、实施主体:中国人民政治协商会议武威市凉州区委员会办公

4、实施周期:1

5、实施计划:2026政协会议预计召开8天,主要议程是听取和审议政协常委会工作报告、提案报告,列席区人代会,审议通过各项决议和提案审查报告,选举事项及其它。

6、年度预算安排:120万元

7、预期总体目标:召开政协全体会议,主要听取和审议政协凉州区第九届十届委员会常务委员会工作报告;听取和审议政协凉州区第九届十届委员会常务委员会提案工作情况的报告;列席凉州区第九届十届人民代表大会会议,听取并讨论政府工作报告及其他有关报告;审议通过政协凉州区第九届十届委员会各项决议;审议通过政协凉州区第九届十届委员会提案社会法制委员会关于提案审查情况的报告。召开政协常委会议,开展政治理论学习,围绕区委、政府重点工作协商议政,审议通过政协重点工作和有关重大事项。

8、项目绩效:通过专题协商、界别协商等广泛开展协商议政,加强基层协商民主建设工作,推动基层协商健康积极发展,扎实推进民主监督;深入贯彻中央和省委、市委、区委关于加强政协民主监督的意见要求,组织委员广泛、深入、高效开展专项视察,推动区委、政府有关工作的落实。深入开展调查研究。围绕社会关注的热点难点问题,组织委员开展调查研究,努力形成一批站得高、看得远、谋得准的议政成果。

(四)部门管理转移支付情况

2026未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2026未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

(六)直达资金情况

2026区政协无直达资金支出。

(七)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

2026年部门预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目1个,项目支出共1万元,2025年持平

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照谁申请资金,谁设置目标的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目   个,公开率为100 %

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3 个,完成率为100%双监控发现存在的问题和主要原因是:在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强,部门绩效控制体系还需进一步完善。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为 100%双监控发现存在的问题和主要原因是:在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强,部门绩效控制体系还需进一步完善。。绩效运行监控在部门内部通报整改情况已通报

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已公开

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目1个,增长率率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标15个、三级指标37个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算包括公共财政拨款补助资金、专项收入。

3、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费主要是教育收费、其他非税收入。

4、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出包括人员经费、公用经费定额。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出部门单位支出预算的组成部分,是各部门单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7三公经费指因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

8、机关运行经费指各部门单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务):反映***局办公室及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务专项业务及机关事务管理反映***举行各类重大活动、召开重要会议如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出财政事务):反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出财政事务行政运行):反映***的基本支出。

14、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务):反映***未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出财政事务信息化建设):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出财政事务事业运行):反映***的基本支出,不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出其他一般公共服务支出):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出):反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出基础研究):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出基础研究实验室及相关设施):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休):反映***开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休):反映事业单位开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、卫生健康支出):反映政府卫生健康方面的支出

34、卫生健康支出行政事业单位医疗):反映行政事业单位医疗方面的支出。

35、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗):反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位,下同基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38、卫生健康支出其他卫生健康支出):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40、节能环保支出):反映政府节能环保支出。

41、节能环保支出其他节能环保支出):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

43、城乡社区支出):反映政府城乡社区事务支出。

44、城乡社区支出城乡社区管理事务):反映城乡社区管理事务支出。

45、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46、农林水支出):反映政府农林水事务支出。

47、农林水支出农业农村):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

48、农林水支出农业农村其他农业农村支出):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

49、商业服务业等支出):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

50、商业服务业等支出其他商业服务业等支出):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

51、商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出):反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

52住房保障支出):集中反映政府用于住房方面的支出。

53、住房保障支出住房改革支出):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

54、住房保障支出住房改革支出住房公积金):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55、工资福利支出):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

56、工资福利支出基本工资):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期见习期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队含武警军官、文职干部的职务专业技术等级工资、军衔级别工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

57、工资福利支出津贴补贴):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

58、工资福利支出奖金):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金基础绩效奖、年度绩效奖等。

59、工资福利支出绩效工资):反映事业单位工作人员的绩效工资。

60、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

61、工资福利支出职工基本医疗保险缴费):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险含生育保险费。

62、工资福利支出公务员医疗补助缴费):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

63、工资福利支出其他社会保障缴费):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队含武警为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

64、工资福利支出住房公积金):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

65、工资福利支出其他工资福利支出):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员不包括劳务派遣人员劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

66、商品和服务支出):反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

67、商品和服务支出办公费):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

68、商品和服务支出印刷费):反映单位的印刷费支出。

69、商品和服务支出水费):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

70商品和服务支出电费):反映单位的电费支出。

71、商品和服务支出邮电费):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

72、商品和服务支出取暖费):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

73、商品和服务支出物业管理费):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

74、商品和服务支出差旅费):反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

75、商品和服务支出因公出国费用):反映单位工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

76、商品和服务支出维修):反映单位日常开支的固定资产不包括车船等交通工具修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

77、商品和服务支出租赁费):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

78、商品和服务支出会议费):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

79、商品和服务支出培训费):反映除因公出国培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

80、商品和服务支出公务接待费):反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

81、商品和服务支出劳务费):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

82、商品和服务支出委托业务费):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

83、商品和服务支出工会经费):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

84、商品和服务支出福利费):反映单位按规定提取的职工福利费。

85、商品和服务支出公务用车运行维护费):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

86、商品和服务支出其他交通费用):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

87、商品和服务支出其他商品和服务支出):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

88、对个人和家庭的补助):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

89、对个人和家庭的补助离休费):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助退休费):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

91、对个人和家庭的补助生活补助):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

92、对个人和家庭的补助医疗费补助):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

93、对个人和家庭的补助奖励金):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

94、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助支出):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

95、资本性支出):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

96、资本性支出办公设备购置):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出以及按规定提取的修购基金。

97、资本性支出信息网络及软件购置更新):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

98、其他支出):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

99、其他支出其他支出):反映除上述项目以外的其他支出。

 附件1:部门预算公开表部门预算公开表.xlsx

 附件2 :整体绩效目标申报表、项目绩效申报表项目支出预算绩效目标申报表.xls部门整体绩效目标申报表.xlsx

 

政协武威市凉州区委员会办公室

      2026212

 

 

 

 

 

 


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