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凉州区档案馆
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达2026年部门预算的通知》,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门职责
根据中共凉州区委办公室《关于印发<凉州区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(凉办字〔2019〕95号)文件,区档案馆是区委直属事业单位,为正科级,主要职责是:
(1)按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》规定,集中统一管理区委各部门、区级国家机关及各部门、各人民团体及企事业单位的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。
(2)接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等档案资料,征集和寄存社会散存的珍贵档案资料。
(3)对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
(4)做好爱国主义教育基地的建设工作,发挥档案馆的社会教育功能。
(5)做好档案编研和开发利用工作,开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展提供档案资源利用服务。
(6)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
凉州区档案馆内设3个职能股室,包括:办公室、管理利用股、编研信息股。
(二)参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算295.12万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2026年收入预算295.12万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入295.12万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2026年支出预算295.12万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出174.32万元, 占59.07%; 项目支出120.8万元,占40.93%; 上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出295.12万元,包括:一般公共服务支出243.06万元、社会保障和就业支出31.30万元、卫生健康支出9.48万元、住房保障支出11.28万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出
2026年基本支出174.32万元,较2025年预算增加11.01万元,增长6.74%,增长的主要原因是:2025年新考录1名见习人员,同时因人员正常晋升、薪级调整,带动社会保障缴费基数相应提高,人员相关支出有所增加。
其中:人员经费支出150.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出23.41万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算120.8万元,比2025年预算减少30万元,减少19.89%,减少的主要原因是坚持厉行节约,优化项目支出结构,对部分项目支出予以合理压减。
经济社会发展项目1个,主要是档案数字化建设及密集架采购经费项目。
保障运转经费1个,主要是档案馆管护运行经费项目。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(201类)档案事务支出(26款)行政运行(01项)2026年预算数为122.26万元, 比2025年预算增加1.88万元, 主要原因是2025 年新考录见习人员1名,同时人员正常晋升、薪级调整带动社会保障缴费基数相应提高,人员相关支出有所增加;一般公共服务(201类)档案事务支出(26款)档案馆(04项)2026年预算数为120.8万元,较2025年预算减少30万元,主要原因是坚持厉行节约,优化项目支出结构,对部分项目支出予以合理压减。
2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)2026年预算数为2.19万元,比2025年预算增加0.56万元,主要原因是2025年10月新增退休人员1名,相应增加离退休经费预算;社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2026年预算数为14.62万元,比2025年预算增加0.68万元,主要原因是人员正常晋升、薪级调整及新增人员等因素,使得养老保险缴费基数相应提高,缴费支出有所增加;社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2026年预算数为14.21万元,比2025年预算增加6.91万元,主要原因是2025年10月新增退休人员1名,该退休人员职业年金缴费纳入2026年度预算;社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2026年预算数为0.27万元,比2025年预算增加0.01万元,主要原因是在职人员正常晋升、薪级调整及新增人员等因素,使得社会保险缴费基数有所提高。
3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2026年预算数为5.94万元,比2025年预算数增加0.28万元,主要原因是2025 年新考录工作人员1名,加之人员正常晋升、薪级调整,医疗保险缴费基数相应提高;卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2026年预算数为3.44万元,比2025年预算数增加0.22万元,主要原因是人员正常晋升、薪级调整及新增人员,使得公务员医疗补助缴费基数相应提高;卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(99项)2026年预算数为0.1万元,较2025年预算数无变化。
4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2026年预算数为11.28万元,比2025年预算数增加0.46万元,主要原因是人员正常晋升、薪级调整及新增人员,住房公积金缴费基数相应提高,导致该项支出有所增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2025年预算无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算无变化。
2.公务接待费0万元,较2025年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.34万元,较2025年预算减少0.13万元,下降8.84 %,下降的主要原因是本年度培训人数减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算无变化。
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(四)委托业务费预算情况说明
6.2026年委托业务费预算12.52万元,主要委托事项是档案数字化加工,确保各类档案规范、高效完成数字化转换,提升馆内档案数字化率与档案管理信息化水平,保障档案资源的安全保管、便捷查询与高效利用。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费29.51万元,较2025年预算减少11万元,下降27.15%,下降的主要原因是:1.上年度完成了档案库房七氟丙烷气体灭火系统和二氧化碳灭火器的检修维护,本年度无大额维修需求;2.为优化档案库房温湿度管理,保障档案安全,我单位向热力公司报停了档案库房部分供热面积。
七、政府采购安排情况
2026年,部门政府采购预算总额0.34万元,其中:政府采购货物预算0.34万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2026年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为824.77万元。其中:办公用房3328.2平方米,价值798万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值132.25万元。2026年拟采购固定资产约25万元,主要为档案库房恒温恒湿设备和档案密集架。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门单位2026年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:档案馆管护运行经费
1、项目概况:本项目为保障档案馆日常运转的持续性经费项目,主要用于馆藏档案数字化加工(全文扫描、目录信息录入)、档案修复与保护、库房设施设备运维、水电暖及物业管理、临聘人员薪酬等支出,以确保档案实体安全,提升档案管理与服务效能。
2、立项依据:甘财行字[1992]第021号《关于地、县档案管护费列入地县财政预算的通知》;甘财教字[2002]37号《关于认真落实档案管护经费的通知》;甘财教[2013]41号《甘肃省财政厅甘肃省档案局关于调整市州县区档案管护费标准的通知》。
3、实施主体:凉州区档案馆
4、实施周期:2026年1月1日—2026年12月31日
5、实施计划:按照年度工作部署,集中开展馆藏档案全文扫描、目录信息录入,同步推进受损档案修复工作;常态化开展库房防虫、消防及电气设备巡检维护,落实重要档案数字化备份及日常安全巡查;足额支付水电暖、临聘人员工资及物业管理等费用,全面保障档案馆日常运转,支撑档案管理、存储、利用等业务有序开展。
6、年度预算安排:50.8万元。
7、预期总体目标:通过项目实施,完成年度档案数字化及库房运维任务,保障档案馆日常安全稳定运行。提升档案管理与服务效能,确保档案实体与信息安全,提高档案查阅利用便捷性,切实满足群众档案利用需求,为档案事业持续健康发展提供坚实保障。
(四)部门管理转移支付情况
2026年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:个别项目前期招投标及采购流程耗时较长,导致上半年预算执行节奏前松后紧,影响了资金使用效益。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目的阶段性产出指标未能按计划节点完成,虽未影响年度总目标,但对后续工作形成了一定压力。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:对绩效目标运行情况全程跟踪监督,围绕预算均衡支出和年度绩效目标,对资金执行进度、项目节点推进实时监控,发现问题及时督促整改,确保资金使用规范高效、各项绩效目标任务按期完成。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出5个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2025年我单位整体绩效自评及项目自评情况随同部门决算在门户网站同步公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度减少部门预算项目1个,压减率33.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入部门单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标15个、三级指标35个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映市财政局机关办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映市财政局机关举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映市财政局机关的基本支出。
14、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映市财政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映市财政局机关及下属单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
38、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。
40、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
41、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。
43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。
44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
45、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
46、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
47、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
48、商业服务业等支出(类):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
49、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
50、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
51、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
52、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
53、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
55、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
56、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
57、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
58、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
59、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
60、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
61、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
62、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
63、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
64、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
65、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
66、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
67、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
68、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
69、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
70、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
71、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
72、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
73、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
74、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
75、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
76、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
77、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
78、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
79、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
80、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
81、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
82、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
83、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
84、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定
保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
85、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
86、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
87、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
88、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
89、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
91、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
92、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
93、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
94、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
95、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
96、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
97、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
98、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区档案馆
2026 年 2 月 12 日
附件:1.凉州区档案馆2026年部门预算公开表
2.凉州区档案馆2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 295.12 | 一、一般公共服务支出 | 243.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 31.30 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 9.48 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11.28 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 295.12 | 本年支出合计 | 295.12 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 295.12 | 支出总计 | 295.12 |
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 295.12 |
经费拨款 | 295.12 |
行政事业性收费 | |
考试教考务费 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 295.12 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金收入结转 | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 295.12 |
表三、部门支出总体情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 243.06 | 122.26 | 120.80 | |
20126 | 档案事务 | 243.06 | 122.26 | 120.80 | |
2012601 | 行政运行 | 122.26 | 122.26 | ||
2012604 | 档案馆 | 120.80 | 120.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.30 | 31.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.02 | 31.02 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.19 | 2.19 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.21 | 14.21 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.48 | 9.48 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 295.12 | 一、本年支出 | 295.12 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 295.12 | (一)一般公共服务支出 | 243.06 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 31.30 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 9.48 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 11.28 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 295.12 | 支 出 总 计 | 295.12 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 295.12 | 295.12 | 174.32 | 120.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凉州区档案馆 | 295.12 | 295.12 | 174.32 | 120.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凉州区档案馆 | 1295.12 | 295.12 | 174.32 | 120.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 295.12 | 174.32 | 120.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 243.06 | 122.26 | 120.80 |
20126 | 档案事务 | 243.06 | 122.26 | 120.80 |
2012601 | 行政运行 | 122.26 | 122.26 | |
2012604 | 档案馆 | 120.80 | 120.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.30 | 31.30 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.02 | 31.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.19 | 2.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.21 | 14.21 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.48 | 9.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | |
221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 174.32 | 150.91 | 23.41 | |
302 | 商品和服务支出 | 23.41 | 23.41 | |
30228 | 工会经费 | 3.39 | 3.39 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.97 | 7.97 | |
30201 | 办公费 | 7.60 | 7.60 | |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 1.34 | 1.34 | |
301 | 工资福利支出 | 148.69 | 148.69 | |
30107 | 绩效工资 | 2.06 | 2.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.67 | 33.67 | |
30103 | 奖金 | 19.17 | 19.17 | |
30101 | 基本工资 | 43.95 | 43.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.62 | 14.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.21 | 14.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 6.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 | 3.44 | |
30113 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.22 | 2.22 | |
30302 | 退休费 | 2.22 | 2.22 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 1.48 | ||||||
凉州区档案馆 | 1.48 | ||||||
凉州区档案馆 | 1.48 | ||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 29.51 | 10.7 | 18.81 | |
1 | [30201]办公费 | 7.6 | 7.6 | |
2 | [30202]印刷费 | 0 | ||
3 | [30205]水费 | 0.6 | 0.6 | |
4 | [30206]电费 | 4 | 4 | |
5 | [30207]邮电费 | 0.1 | 0.1 | |
6 | [30208]取暖费 | 8.46 | 8.46 | |
7 | [30209]物业管理费 | 4.32 | 4.32 | |
8 | [30211]差旅费 | 3 | 3 | |
9 | [30213]维修(护)费 | 0.98 | 0.98 | |
10 | [30215]会议费 | 0 | ||
11 | [30218]专用材料费 | 0.45 | 0.45 | |
12 | [30229]福利费 | 0 | ||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 | ||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 | ||
15 | [31002]办公设备购置 | 0 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
未安排预算,此表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
未安排预算,此表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
未安排预算,此表为空表。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2026年度)
部门(单位)名称 | 凉州区档案馆 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:保障单位高效有序运转,充分发挥职能作用,为各项工作开展提供保障。 目标2:依法接收全区各单位到期应进馆档案及时进馆,积极开展档案征集工作,不断丰富馆藏档案资源,优化馆藏结构。 目标3:组织开展档案信息化建设、档案抢救保护以及档案管护设施设备采购及维护工作,确保馆藏档案的安全保管。 目标4:积极开展档案编研和开发利用工作,及时高效为党委政府和人民群众提供档案资源利用服务。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 150.91 | 当年财政拨款 | 295.12 | ||
公用经费 | 23.41 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 174.32 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 120.8 | 收入预算合计 | 295.12 | |||
支出预算合计 | 295.12 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 年度预算执行率≥95% | |||
预算调整率 | 预算调整率≤10% | |||||
“三公经费”控制率 | 三公经费实际支出不超过预算金额 | |||||
结转结余变动率 | 年度结转结余不超过上年度 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 资金使用符合相关管理规定 | ||||
制度执行有效性 | 会计和内控工作严格按照制度执行 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 采购活动符合相关规范,流程合规 | ||||
政府采购执行率 | 年度政府采购执行率≥90% | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范管理各类资产 | ||||
固定资产利用率 | 固定资产利用率≥95% | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 在职人员实际数量不超过核定编制数 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 预算绩效管理工作成效较上年提升 | ||||
履职效果
履职效果
| 数量指标 | 设施设备购置完成率 | 设施设备购置完成率=100% | |||
档案全文扫描数量 | 档案全文扫描数量≥40万幅 | |||||
档案目录信息录入数量 | 档案目录信息录入数量≥4万条 | |||||
设施设备检修维护完成率 | 设施设备检修维护任务完成度≥95% | |||||
基础服务覆盖面积 | 基础服务覆盖面积=3328.2平方米 | |||||
质量指标 | 设施设备购置合格率 | 设施设备购置合格率达到100% | ||||
档案数字化准确率 | 档案数字化准确率达到98% | |||||
基础服务保障率 | 基础服务保障比例均≥98% | |||||
设施设备检修维护合格率 | 设施设备检修维护合格率≥95% | |||||
时效指标 | 设施设备购置及时性 | 及时完成设施设备购置工作 | ||||
档案数字化完成及时性 | 及时完成档案数字化工作 | |||||
项目资金支付及时性 | 及时完成项目资金支付 | |||||
设施设备检修维护及时性 | 及时对设施设备进行检修维护 | |||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 总成本控制在295.12万元以内 | ||||
社会效益 | 提高档案管理科学性 | 档案管理科学性比上年有所提高 | ||||
提高档案查阅利用便捷性 | 档案查阅利用便捷性比上年有所提高 | |||||
确保档案馆日常稳定运行 | 档案馆日常运行稳定有序 | |||||
提升档案存储承载能力 | 档案存储承载能力较上年有所提升 | |||||
服务对象 满意度 | 党委政府满意度 | 党委政府对档案工作的满意度≥95% | ||||
群众满意度 | 群众对档案工作的满意度≥95% | |||||
能力建设 | 长效管理机制 | 长效管理机制健全性 | 长效管理机完整且有效运行 | |||
档案信息 | 档案信息完整性 | 确保档案信息完整 | ||||
设备设施 | 设备设施完善性 | 硬件设备、场地设施齐全且功能完好 | ||||
项目支出绩效目标表
(2026年度)
项目名称 | 档案馆管护运行经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区档案馆 116001 | 实施单位 | 凉州区档案馆 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50.8 | |||||
其中:当年财政拨款 | 50.8 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 通过实施档案管护运行经费项目,完成馆藏档案全文扫描20万幅、目录信息录入5万条,做好档案卷皮卷盒更换及受损档案修复工作;常态化开展库房防虫药剂更换、消防及电气设备检修维护,落实重要档案数字化备份与日常安全巡查,保障档案物理完整与存储安全;足额支付水电暖、临聘人员工资及物业管理等费用,全面保障区档案馆日常运转,支撑档案管理、存储、利用等业务有序开展,有效提升档案馆运行效率与服务质效,为档案长期利用及历史文化传承提供坚实保障。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制在50.8万元以内 | ||||
产出指标 |
数量指标 | 档案全文扫描数量 | 档案全文扫描完成量≥20万幅 | ||||
档案目录信息录入数量 | 档案目录信息录入完成量≥5万条 | ||||||
设施设备检修维护完成率 | 任务完成度≥95%上 | ||||||
基础服务覆盖面积 | 基础服务覆盖面积达到3328.2平方米 | ||||||
质量指标 | 档案扫描图像合格达标率 | 扫描图像清晰、完整,合格达标率≥98% | |||||
档案目录信息录入准确率 | 档案目录信息录入准确率≥98% | ||||||
设施设备检修维护合格率 | 设施设备检修维护合格数≥95% | ||||||
基础服务保障率 | 基础服务保障比例均≥ 98% | ||||||
时效指标 | 物业服务完成及时性 | 物业服务按要求及时完成 | |||||
设施设备检修维护及时性 | 设施设备检修维护开展及时 | ||||||
档案数字化工作完成及时性 | 档案数字化工作完成及时 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 确保档案馆日常稳定运行 | 档案馆日常运行稳定有序 | ||||
提高档案查阅利用便捷性 | 档案查阅利用便捷性得到提升 | ||||||
可持续影响 | 档案馆运行安全有序性 | 档案馆运行安全且秩序良好 | |||||
保障馆藏档案安全存续 | 维护档案物理完整,延长档案保存寿命 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 群众对档案工作的满意率≥95% | ||||
党委政府满意度 | 党委政府对档案工作的满意率≥95% | ||||||
项目支出绩效目标表
(2026年度)
项目名称 | 档案数字化建设及密集架采购经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区档案馆 116001 | 实施单位 | 凉州区档案馆 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 70 | |||||
其中:当年财政拨款 | 70 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 加快馆藏档案数字化进程,全力推进馆藏档案全文扫描40万幅、档案目录信息录入4万条,同步健全规范数字档案管理体系,进一步提升档案查询与利用效率,降低纸质档案调用过程中的物理损耗,保障档案资源安全高效共享;完成约200立方米档案库房智能密集架的采购、安装与验收工作,确保设施正常运行率达100%,满足馆藏档案日益增长的存储需求,实现档案安全规范保管,提升档案库房利用效率,为后续档案信息化建设筑牢坚实基础,助力档案服务全区经济社会发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制在70万元以内 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 档案全文扫描数量 | 档案全文扫描完成量≥40万幅 | ||||
档案目录信息录入数量 | 档案目录信息录入完成量≥4万条 | ||||||
智能密集架安装体积 | 安装的智能密集架总体积≥200立方米 | ||||||
质量指标 | 档案扫描图像合格达标率 | 扫描图像清晰、完整,合格达标率≥98% | |||||
档案目录信息录入准确率 | 档案目录信息录入准确率≥98% | ||||||
密集架质量及安装验收达标率 | 产品质量检测及安装验收合格率≥98% | ||||||
时效指标 | 档案数字化工作完成及时性 | 及时完成各阶段档案数字化工作 | |||||
项目资金支付及时性 | 按合同及财务制度要求及时完成支付 | ||||||
密集架购置安装及使用及时性 | 按计划时间节点完成密集架购置与安装,且验收合格后及时投入使用 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 档案安全保管能力 | 纸质档案损耗减少,安全保管能力提升 | ||||
档案资源利用便捷度 | 档案检索调用更高效,利用便捷性提升 | ||||||
档案存储承载能力 | 满足馆藏档案日益增长的存储需求 | ||||||
可持续影响 | 档案服务效能保障 | 为档案长期保存及利用提供高效支撑 | |||||
密集架使用寿命保障 | 智能密集架实际使用寿命≥10年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 库房管理人员满意度 | 库房管理人员对密集架的满意度≥95% | ||||
服务对象满意度 | 档案利用者对档案服务的满意度≥95% | ||||||



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