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中国共产主义青年团凉州区委员会
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达2026年部门预算的通知》,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
共青团凉州区委是中国共产主义青年团在凉州区的地方组织的领导机关,在区委和团市委的领导下开展工作。其主要职能为:领导全区共青团工作;负责全区少先队日常工作;指导全区青少年社会团体工作;参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作,协助有关部门或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提供依据;协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结;组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务;负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;负责全区新经济组织、社区和新型社会组织中的团组织建设;负责指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作;完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
共青团凉州区委内设归口管理机构有办公室、组宣部、青少年发展与权益维护部、学少部办公室4个机构。现有在职人员7人,无退休人员。
(二)参照公务员法管理单位
共青团凉州区委下属无参照公务员法管理事业单位。
(三)直属事业单位
共青团凉州区委下属无直属事业单位。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算218.07万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算218.07万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入218.07万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
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(二)支出预算
2026年支出预算218.07万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出112.65万元,占51.7%; 项目支出105.42万元,占48.3%。
四、一般公共预算情况
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(一)基本支出
2026年基本支出112.65万元,较2025年预算减少8.54万元,增长(下降)9.35%,增长(下降)的主要原因是单位人员减少。
其中:人员经费支出95.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出17.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算105.42万元,比2025年预算增加93.42万元,增长(减少)88.62%,增长(减少)的主要原因是新增2026年大学生志愿服务西部计划项目。
保障运转经费1个,主要是2026年大学生志愿服务西部计划项目。
其他项目1个,主要是2026年青少年工作经费。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2026年预算数为66.25万元,比2024年预算减少18.41万元,主要原因是单位人员减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为10.59万元,较2025年预算增加0.19万元,增长0.98%,基本持平。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为0万元,较2025年预算无变动,主要原因是单位无退休人员。
4.社会保障和就业支出(类)行政业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为0万元,较2025年预算无变动,主要原因是单位无退休人员。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.25万元,较2025增加0.06,原因是缴费基数增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为4.3万元,较2025年预算增加0.06万元,增长1.3%,主要原因是单位人员工资水平上升,医保基数上涨,职工基本医疗保险支出较上年同比增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为1.99万元,较2025年预算增加0.02万元,增长0.1%,主要原因是单位人员工资水平上升,医保基数上涨,公务员医疗补助支出较上年同比增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.05万元,较2025年预算无变动。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为7.95万元,较2024年预算增加1.23万元,增长15.47%,增长的主要原因是单位人员工资水平上升,住房公积金缴纳基数增加,住房公积金支出较上年同比增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2025年预算无变动。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算无变动。。
2.公务接待费0万元,较2025年预算无变动。。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算无变动。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2025年减少1.1万元,下降100%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算减少0.4万元。
(四)委托业务费预算情况说明
6.2026年我部门无委托业务费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费17.02万元,较2026年预算减少2.17万元,下降12.7%,增长(下降)的主要原因是单位人员减少。
七、政府采购安排情况
2026年,部门(单位)政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.8万元。
2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5.4万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.8万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2026年无非税收入。
(三)重点项目情况
2026年本部门无预算安排的经济社会发展类项目。
项目名称:2026年青少年工作经费
1、项目概况:
2、立项依据:中青联发〔2018〕1号共青团中央 教育部 全国少工委关于印发《中国少年先锋队组织工作条例(试行)》的通知、凉团发〔2023〕5号文 共青团凉州区委关于印发《凉州区推进县域共青团基层组织改革实施方案的通知》、凉办字〔2021〕101号 中共凉州区委办公室关于印发《凉州区共青团基层组织改革试点工作推进方案》的通知。
3、实施主体:团区委
4、实施周期:2026年1月-12月
5、实施计划:贯彻党组织的要求;落实团组织、教育部门和上级少工委的部署;做好预防青少年犯罪等工作发展,维护青少年合法权益;广泛开展团队活动;做好我区关爱留守儿童等困难群体工作,帮助更多的贫困儿童;抓好青年志愿者队伍建设,积极开展志愿者活动,对社会造成积极影响
6、年度预算安排:合理、合规使用资金保障运转
7、预期总体目标:目标1:对前一阶段和将来一段时期的少先队工作进行总结和规划,更加有效推进全区少先队组织工作改革;目标2:贯彻党组织的要求,落实团组织、教育部门和上级少工委的工作部署;目标3:掌握全区青少年动态、了解青少年需求,服务青少年成长成才;目标4:广泛团结动员各族各界青年,紧跟党的步伐,勇担时代重任,为建设生态美、产业优、文化兴、百姓富的幸福美好新凉州贡献青春智慧力量。
8、项目绩效:
确保全区青少年工作顺利开展,进一步发挥好团组织联系青年、服务青年、凝聚青年的作用,为全区青少年营造良好的成长环境;开展符合青少年特色的活动,引导青少年积极融入社会治理,增加社会贡献度。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已按要求报送
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2026年度增加(减少)部门预算项目1个,较上年无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标31个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映市财政局机关办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映市财政局机关举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映市财政局机关的基本支出。
14、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映市财政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映市财政局机关及下属单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
38、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。
40、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
41、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。
43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。
44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
45、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
46、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
47、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
48、商业服务业等支出(类):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
49、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
50、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
51、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
52、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
53、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
55、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
56、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
57、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
58、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
59、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
60、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
61、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
62、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
63、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
64、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
65、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
66、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
67、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
68、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
69、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
70、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
71、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
72、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
73、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
74、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
75、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
76、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
77、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
78、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
79、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
80、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
81、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
82、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
83、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
84、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定
保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
85、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
86、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
87、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
88、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
89、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
91、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
92、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
93、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
94、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
95、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
96、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
97、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
98、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。
附件:1.共青团凉州区委2026年部门/单位预算公开表
2.共青团凉州区委2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 218.07 | 一、一般公共服务支出 | 193.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 107.92 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 6.34 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 7.95 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 218.07 | 本年支出合计 | 218.07 |
十、上年结转 | 0 | 三十一、结转下年 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0 | ||
收入总计 | 218.07 | 支出总计 | 218.07 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 218.07 |
经费拨款 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 218.07 |
十、上年结转 | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 218.07 |
表三、部门/单位支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 218.07 | 112.65 | 105.42 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 205 | 112.65 | 105.42 | |
20129 | 共青团凉州区委办公室及相关事务 | 205 | 112.65 | 105.42 | |
2012901 | 行政运行 | 205 | 112.65 | 105.42 | |
208 | 社会保险和就业 | 10.59 | 10.59 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.59 | 10.59 | ||
2080505 | 行政事业单位基本养老保险支出 | 10.59 | 10.59 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.34 | 6.34 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.2 | 4.2 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.0 | 2.0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.95 | 7.95 | ||
22100201 | 住房公积金 | 7.95 | 7.95 |
单位:万元
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 218.07 | 一、本年支出 | 218.07 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 218.07 | (一)一般公共服务支出 | 192.99 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 10.79 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 6.34 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 7.95 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 218.07 | 支 出 总 计 | 218.07 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
……中国共产主义青年团凉州区委员会 | 218.07 | 218.07 | 112.65 | 105.42 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况,有内容时请删除。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 218.07 | 112.65 | 105.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 205 | 112.65 | 105.42 |
20129 | 共青团凉州区委办公室及相关事务 | 205 | 112.65 | 105.42 |
2012901 | 行政运行 | 205 | 112.65 | 105.42 |
208 | 社会保险和就业 | 10.59 | 10.59 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.59 | 10.59 | |
2080505 | 行政事业单位基本养老保险支出 | 10.59 | 10.59 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.34 | 6.34 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.2 | 4.2 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.0 | 2.0 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | |
221 | 住房保障支出 | 7.95 | 7.95 | |
22100201 | 住房公积金 | 7.95 | 7.95 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况,有内容时请删除。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 112.65 | |||
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 66.25 | 66.25 | |
30101 | 基本工资 | 31.71 | ||
30102 | 津贴补贴 | 19.87 | ||
30103 | 奖金 | 6.48 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.59 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.3 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.99 | ||
30113 | 住房公积金 | 7.95 | ||
30102 | 津贴补贴 | 19.87 | ||
30103 | 奖金 | 6.48 | ||
302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | |
30201 | 办公费 | 4.66 | 4.66 | |
30207 | 邮电费 | 0.08 | 0.08 | |
30211 | 差旅费 | 2.55 | 2.55 | |
30239 | 其他交通费用 | 1 | 1 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况,有内容时请删除。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
…… | |||||||
中国共产主义青年团凉州区委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:无内容应公开空表并说明情况,有内容时请删除。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 20.09 | 8.09 | 12 | |
1 | [30201]办公费 | 16.66 | 4.66 | 12 |
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 0.08 | 0.08 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 2.55 | 2.55 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 | 0.8 | 0.8 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容时请将此外修改为“未安排预算,此表为空表。”并在说明文档中说明。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容时请将此外修改为“未安排预算,此表为空表。”并在说明文档中说明。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容时请将此外修改为“未安排预算,此表为空表。”并在说明文档中说明。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2026年度)
部门(单位)名称 | 中国共产主义青年团凉州区委员会 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:强化思想政治引领,聚焦共青团培养社会主义建设者和接班人的根本任务,常态化开展主题实践活动,抓实抓好青少年思想政治教育; 目标2:抓好全区青年志愿者队伍建设,积极开展爱老敬老、植树护绿等志愿者活动,以志愿服务助力中心大局; 目标3:聚焦青少年关注的“急难愁盼”问题,开展就业创业培训、青年交友联谊活动、返家乡社会实践等活动,为青少年成长成才搭建平台; 目标4:围绕全区中心任务,团结引领广大青年在招商引资、市域社会治理、乡村振兴等领域争当排头兵; 目标5:坚持党建带团建,不断推进“新兴”领域团组织建设,扎实推进“青年马克思主义者培育工程”,不断加强优秀青年、团干部教育管理,积极开展培训课程,不断提升团干部政治素质和业务能力; 目标6:全面履行全团带队职责,积极开展红色教育、研学实践等活动,规范开展“红领巾奖章”争章活动,深化少先队组织改革创新, 目标7:坚持典型引领,挖掘培育一批优秀电商青年,凉州好青年,“两红两优”、少先队“四优秀”等先进典型,以榜样力量带动青少年向上向善。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 95.63 | 当年财政拨款 | 218.07 | ||
公用经费 | 17.02 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 112.65 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 105.42 | 收入预算合计 | 218.07 | |||
支出预算合计 | 218.07 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 95 | |||
预算调整率 | 10 | |||||
“三公”经费控制率 | 100 | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购执行率 | 98 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | 100 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 为青少年解难题办实事完成率 | 100 | |||
全年开展志愿服务活动完成率 | 100 | |||||
开展团队干部、青年就业创业等培训完成率 | 100 | |||||
质量指标 | 为青少年解难题办实事合格率 | 100 | ||||
全年开展志愿服务活动合格率 | 100 | |||||
开展团队干部、青年就业创业等培训合格率 | 100 | |||||
时效指标 | 为青少年解难题办实事及时性 | 及时 | ||||
全年开展志愿服务活动及时性 | 及时 | |||||
开展团队干部、青年就业创业等培训及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 控制各项会议成本 | 控制 | ||||
控制各项活动成本 | 控制 | |||||
部门综合指标 | 经济效益 | 不适用 | 0 | |||
社会效益 | 提升全区青少年的满意度和幸福感 | 提升 | ||||
营造青少年成长的良好环境 | 营造 | |||||
增进全社会对共青团工作的关注度 | 增进 | |||||
生态效益 | 压沙面积 | 0.8 | ||||
植树数量 | 1000 | |||||
服务对象满意度 | 团、队组织满意度 | 95 | ||||
青少年满意度 | 95 | |||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 95 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 基层团、队组织工作开展情况 | 良好 | ||||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 95 | |||
预算调整率 | 10 | |||||
“三公”经费控制率 | 100 | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购执行率 | 98 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | 100 | |||||




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