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凉州区科学技术局
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
附件1
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
(一)牵头拟定全区创新驱动发展规划及科技发展、引进国外智力规划和政策措施,并组织实施和监督检查。
(二)统筹推进全区科技创新建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。
(三)会同有关部门组织重大科技计划项目实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
(四)负责组织培育和推荐申报国家级和省市各类科技创新基地、平台,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(五)研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术研究和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订和落实高新技术产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新规划、政策和措施。会同有关部门指导高新技术产业开发区建设。
(七)牵头技术转移体系建设,拟订并落实促进科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施,协调推动科技知识产权创造。制定科技成果推广政策,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(八)统筹科技创新体系建设,优化科技资源配置。推动区域创新发展,科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推动科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。
(十)拟订并落实区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,承担省市区会商,院地合作和地方对外科技合作与科技人才交流,指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
(十一)负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在凉工作外国专家。拟订全区出国(境)培训年度计划并监督实施。
(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策,并推动重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。
(十三)负责组织申报甘肃省科学技术奖。
(十四)完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。
(十五)职能转变。
区科学技术局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全区科技人才队伍建设。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
凉州区科技局内设及归口管理机构有办公室、科技发展规划股(行政审批股)、农业科技和政策法规股3个机构。编制6人,实有人员4人,离退休人员8人。
(二)其他事业单位
凉州区科技局下属1个非参照公务员法管理事业单位,凉州区生产力促进中心,编制8人,实有人员7人,离退休人员2人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算486.49万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算486.49万元,比2023年预算427.27万元增加59.22万元,增长13.86%,增长的主要原因是:1.主要是2023年我单位新调入事业干部4名,在职人员基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等支出正常增加;另退休四级调研员一名,三级调研员一名,退休费用增加;2.项目经费增加,2024年政策性、区列专项支出3个,主要是凉州区科技创新扶持资金150万元,村科技助理员补助资金50万元,科技特派员工作经费50万元。。具体包括:
一般公共预算收入486.49万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元 ;
上年结转收入0万元 ;
其他收入0万元。
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(二)支出预算
2024年支出预算486.49万元。其中:基本支出221.49万元, 占45.53%; 项目支出265万元,占54.47%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出486.49万元,其中,当年财政拨款486.49元,比2023年预算427.27万元增加59.22万元,增长13.86%,增长的主要原因是:1.主要是2023年我单位新调入人员4名,在职人员基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等支出正常增加,另退休四级调研员一名,三级调研员一名,退休费用增加;二是项目支出。科学技术支出256万元。
(一)基本支出
2024年基本支出221.49万元,比2023年186.27万元预算增加35.22万元,增长18.91 %,增长的主要原因是2023年我单位新调入人员4名,在职人员基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等支出正常增加,另退休四级调研员一名,三级调研员一名,退休费用增加。
其中:人员经费支出202.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出19.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算265万元,比2023年预算241万元增加24万元,增长9.96%,增长的主要原因是村科技助理员人员由50名调整至100名,经费由25万元增加至50万元。
1. 项目分类分级情况:经济社会发展项目3个。
2.项目评审情况:2024年区科技局申请项目共3个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额265万元,比2023年增加24万元,占项目预算申报总额的9.96%。其中纳入预算评审项目3个,涉及金额265万元。通过评审,区科技局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和强科技行动相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 科技创新与发展( 款) 行政运行( 项):
2024年基本支出221.49万元,比2023年186.27万元预算增加35.22万元,增长18.91 %,增长的主要原因是2023年我单位新调入人员4名,在职人员基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等支出正常增加,另退休四级调研员一名,三级调研员一名,退休费用增加。其中:人员经费支出202.08,公用经费支出19.41;2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算265万元,比2023年预算241万元增加24万元,增长9.96%,增长的主要原因是村科技助理员人员由50名调整至100名,经费由25万元增加至50万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2023年预算0.19万元减少0.19万元。
1.因公出国(境)费用0万元,与2023年一致。
2.公务接待费0万元,较2023年预算0.19万元减少0.19万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.78万元,较2023年预算增加(减少)1.78万元,增长的主要原因是:开展科普知识宣传,开展研发投入、平台申报等培训。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算无变化。
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(四)一般性支出预算情况说明
一般性支出17.62元,较2023年11.7万元年增加5.92元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费8.76万元,较2023年4.34万元预算增加4.42万元,增长的主要原因是人员的增加。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额 0万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为31.49万元。其中:办公用房为机关事务中心统一配发。预算部门(单位)共有公务用车0辆0。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
凉州区科技局未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
凉州区科技局2024年无非税收入。”
(三)重点项目情况
项目名称:科技创新扶持、科技推广宣传及省市级科普示范基地创建项目项目
1、项目概况:该项目旨在提高全社会自主创新能力,激发全社会创造活力和创新潜能,提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率和效益,营造大众创业、万众创新的政策环境和制度环境,使科技创新成为引领经济社会发展新常态和确保全面建成小康社会的重要支撑。
2、立项依据:《凉州区强科技行动实施方案(2022-2025)》凉办发〔2022〕39号
3、实施主体:凉州区科学技术局
4、实施周期:2024年
5、实施计划:新认定高新技术企业5家、复审的高新技术企业7家;新认定省市级科技创新型企业20家以上;研发投入达2.6亿元以上,研发投入强度达0.76%以上;新认定省市级创新平台5家以上;争取省市级科技计划项目40项以上。
6、年度预算安排:150万元
7、预期总体目标:新认定高新技术企业5家、复审的高新技术企业7家;新认定省市级科技创新型企业20家以上;研发投入达2.6亿元以上,研发投入强度达0.76%以上;新认定省市级创新平台5家以上;争取省市级科技计划项目40项以上。提高全社会自主创新能力,激发全社会创造活力和创新潜能,提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率和效益,营造大众创业、万众创新的政策环境和制度环境,使科技创新成为引领经济社会发展新常态和确保全面建成小康社会的重要支撑。
8、项目绩效:附后
(四)部门管理转移支付情况
凉州区科技局未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
凉州区科技局未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
(六)直达资金情况
2024年,我单位列入部门预算的直达资金共计39万元,其中: 县级基本财力保障机制奖补资金39万元。
(七)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
凉州区科技局无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%,未完成的原因为项目资金未到位。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的0%,未完成的原因为项目资金未到位。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个(科技创新发展与扶持资金),完成率为33.3%。另外两个未完成原因为项目资金未到位。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金200万元,2024年度无预算增加项目。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标31个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标9个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款):反映区科技局办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)反映区科技局举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映区科技局的基本支出。
14、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映区科技局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映区科技局的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映区科技局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出(类):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
59、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
61、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
62、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
67、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
81、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
82、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
98、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区科学技术局
2024年2月2日
3
附件:1.凉州区科学技术局2024年部门预算公开表
2.凉州区科学技术2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 486.49 | 一、一般公共服务支出 | 157.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 0 | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | 0 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 265 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 37.25 |
九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 12.78 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 13.92 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 486.49 | 本年支出合计 | 486.49 |
十、上年结转 | 0 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | 0 | ||
收入总计 | 486.49 | 支出总计 | 486.49 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 486.49 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 486.49 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 486.49 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | |||||
总计 | 486.49 | 221.49 | 265 | ||
2060101 | 行政运行 | 152.83 | 152.83 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 115 | 115 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 150 | 150 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.64 | 4.64 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56 | 18.56 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.89 | 17.89 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.92 | 13.92 |
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 486.49 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 486.49 | (一)一般公共服务支出 | 157.54 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | 265 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 37.25 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 12.78 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 13.92 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 486.49 | 支 出 总 计 | 486.49 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
凉州区科学技术局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 486.49 | 486.49 | 221.49 | 265 | ||||||
…… | ||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | |||||
总计 | 486.49 | 221.49 | 265 | ||
2060101 | 行政运行 | 152.83 | 152.83 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 115 | 115 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 150 | 150 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.64 | 4.64 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56 | 18.56 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.89 | 17.89 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.92 | 13.92 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 336.49 | 317.08 | 19.41 | |
301 | 工资福利支出 | 197.39 | 197.39 | |
30101 | 基本工资 | 58.29 | 58.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 29.75 | 29.75 | |
30103 | 奖金 | 24.71 | 24.71 | |
30107 | 绩效工资 | 20.69 | 20.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.56 | 18.56 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17.88 | 17.88 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | 7.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.15 | 5.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
30113 | 住房公积金 | 13.92 | 13.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 19.41 | 19.41 | |
30201 | 办公费 | 5.02 | 5.02 | |
30207 | 邮电费 | 0.18 | 0.18 | |
30211 | 差旅费 | 0.6 | 0.6 | |
30216 | 培训费 | 1.78 | 1.78 | |
30228 | 工会经费 | 4.37 | 4.37 | |
30229 | 福利费 | 2.96 | 2.96 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.5 | 4.5 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 119.69 | 119.69 | |
30302 | 退休费 | 4.69 | 4.69 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 115 | 115 |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
凉州区科学技术局 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 8.76 | 8.76 | ||
1 | [30201]办公费 | 5.02 | 5.02 | |
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 0.18 | 0.18 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 0.6 | 0.6 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 2.96 | 2.96 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位: | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称/企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称(类) | 科目名称(款) | 金额 |
总计 | 486.49 | |
工资福利支出 | 小计 | 197.39 |
30101-基本工资 | 58.29 | |
30102-津贴补贴 | 29.75 | |
30103-奖金 | 24.71 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 20.69 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.56 | |
30109-职业年金缴费 | 17.88 | |
30110-职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 5.15 | |
30112-其他社会保障缴费 | 0.81 | |
30113-住房公积金 | 13.92 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 19.41 |
30201-办公费 | 5.02 | |
30202-印刷费 | ||
30203-咨询费 | ||
30204-手续费 | ||
30205-水费 | ||
30206-电费 | ||
30207-邮电费 | 0.18 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 0.6 | |
30212-因公出国(境)费用 | ||
30213-维修(护)费 | ||
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 1.78 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | ||
30227-委托业务费 | ||
30228-工会经费 | 4.37 | |
30229-福利费 | 2.96 | |
30231-公务用车运行维护费 | ||
30239-其他交通费用 | 4.5 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 119.69 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 4.69 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职(役)费 | |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | ||
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | 115 | |
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出(基本建设) | 小计 | |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | ||
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出(基本建设) | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助(基本建设) | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | 150 |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | 150 | |
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位:万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、凉州区*区科技局 | ||
1.**********(项目名称) | ||
2.**********(项目名称) | ||
3.**********(项目名称) | ||
4.**********(项目名称) | ||
5.**********(项目名称) | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位:万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | |||
1.计算机设备及软件 | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 |
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 (中央、省级、市级、区级) | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》(发[20**]*号) | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注:请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(甘财扶贫〔2021〕4号)、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(武财农〔2021〕32号)、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 |
表二十、直达资金预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 | |
合 计 | ||||||
1 | 2024年1-5月份统发人员工资 | 凉州区科学技术局 | 凉财预发〔2024〕1号 | 38.88 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 1最新项目绩效目标表(村科技助理员、科技特派员)2.23.xlsx科技创新奖补资金项目库绩效目标申报表(150万)区科技局.xlsx |
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 |
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 凉州区科学技术局 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:强化科技研发投入。加强对规上工业企业和纳统科研单位的指导服务,引导其准确归集研发费用 目标2:强化创新主体培育。持续开展科技政策宣传,引导企业加大研发投入,进行新产品新技术研发,加快创新主体培育。 目标3:强化科技项目支撑。认真研究对接国家和省、市级各类科技计划项目支持重点,积极组织企业和科研单位谋划申报国家级和省、市级各类科技计划项目,通过项目带动提升全区自主创新能力。 目标4:强化科技平台建设。鼓励支持企业与科研院所、高等院校开展科技合作,争取组建创新联合体;聚焦优势特色领域,依托科技实力雄厚的骨干龙头企业和“链主”企业,培育建设省、市级技术创新中心、技术转移中心等各级各类科技创新平台,开展技术攻关和成果转移转化。 目标5:强化科技成果转化。支持企业承接和转化成熟稳定的科技成果,促进科技成果向现实生产力转移转化。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 202.08 | 当年财政拨款 | 486.49 | ||
公用经费 | 19.41 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 221.49 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 265 | 收入预算合计 | 486.49 | |||
支出预算合计 | 486.49 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 指标1:预算资金到位率 | 100% | |||
指标2:预算支出执行率 | 100% | |||||
指标3:三公经费控制情况 | 下降 | |||||
财务管理 | 指标1:财务制度健全性 | 健全 | ||||
指标2:资金使用合规性 | 合规 | |||||
人事管理 | 指标1:人员编制合规性 | 合规 | ||||
履职效果 | 数量指标 | 规上工业企业中有研发活动的企业 | ≥74户 | |||
全社会研发投入 | ≥3.76亿 | |||||
新认定高企 | ≥5家 | |||||
申报认定省市科技创新平台 | ≥5家 | |||||
质量指标 | 研发投入达标率 | 100% | ||||
高企申报率 | 100% | |||||
各类创新平台申报率 | 100% | |||||
时效指标 | ||||||
可持续影响值 | 指标:对社会可持续发展作用 | 提高 | ||||
服务对象满意度 | 指标1:社会满意度 | ≥95% |