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11622301015321106T/2024-40562 | 主动公开 | 凉州区黄羊镇人民政府 |
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年黄羊工业园区预算公开表
附件1
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
甘肃武威黄羊工业园区管理委员会为财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是:
1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策和决策部署以及镇(园区)建设和发展方面的法律、法规和规章。
2、落实基层管党治党工作责任制,维护和执行党的各项纪律;全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设,增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
3、组织指导经济发展和经济结构调整;组织实施好区域内生态建设、工业园区及农业农村基础设施和产业发展等重大项目;抓好产业结构调整,推动园区内企业转型升级;促进民营经济和劳务经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、构建镇(园区)为主导、驻镇企业、单位、社会组织和群众共同参与的环境治理体系,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念,统筹山水林田湖草系统治理,促进企业高质量发展,农业绿色发展。
5、加快新型农村公共服务体系建设,组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务,落实民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策,实现基本公共服务全覆盖。
6、加强社会治安综合治理,维护社会稳定,建立健全网格化服务管理体系;强化民主法制宣传教育,做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件,做好扫黑除恶、防范邪教等工作,保护人民群众的生命财产安全,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
7、加强党对基层自治组织的领导,健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,支持和保证基层自治组织充分行使职权,夯实基层社会治理基础,增强社会自治功能。
8、承接上级政府赋予的经济和社会管理权限,充分发挥属地管理优势,整合基层一线执法力量,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
9、按照干部管理权限,负责对本镇(园区)及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作,做好企业和农村人才队伍建设;统筹管理上级部门派驻本镇的机构和人员。
10、完成市委、市政府,区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
黄羊工业园区下设党政机构6个:党政办公室(管委会办公室)、党建工作办公室、综治办公室(人民武装部)、产业发展局、自然资源局、建设管理办公室(生态环境办公室)。监察室(与镇纪委合署办公,列入党政机构序列,不计入机构个数)。事业机构7个:综合执法局、便民服务中心(行政审批局)、经济合作服务中心、财税金融服务中心、农业技术服务中心、社会事业发展服务中心、社区服务中心。
本单位无派驻机构,无归口管理的行政机构。
(二)参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
(三)直属事业单位
直属事业单位0个。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年黄羊工业园区收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算234.38万元。按照综合预算的原则,黄羊工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算234.38万元(详见部门/单位预算公开表1,2),比2023年预算减少7.77万元,下降3.21%,下降的主要原因是:人员退休,人员经费减少。具体包括:
一般公共预算收入234.38万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算234.38万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出234.38万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出234.38万元,其中,当年财政拨款234.38万元,比2023年预算减少7.77万元,下降3.21%,下降的主要原因是:人员退休,人员经费减少。包括:一般公共服务支出184.26万元、社会保障和就业支出21.83万元、卫生健康支出12.24万元、住房保障支出16.05万元。具体安排情况如下(详见黄羊工业园区预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出234.38万元,比2023年预算减少7.77万元,下降3.21%,下降的主要原因是:人员退休,人员经费减少。其中:人员经费支出187.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出47.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2023年预算减少0万元,减少0%。
1.项目分类分级情况:经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。
2.项目评审情况:2024年黄羊工业园区申请项目共0个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额0万元,比2023年增加0万元,占项目预算申报总额的0%。其中纳入预算评审项目0个,涉及金额0万元。通过评审,黄羊工业园区所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2024—2026年财政规划和2024年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2024年预算数为184.26万元,较2023年预算减少12万元,下降6.11%,下降的主要原因是人员退休,人员经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为20.11万元,较2023年预算增加4.5万元,增长28.83%,增长的主要原因是社保基数增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为1.1万元,较2023年预算增加1.1万元,增长100%,主要原因是人员退休。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.62万元,较2023年预算增加0.1万元,增长19.23%,增长的主要原因是社保基数增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为8.17万元,较2023年预算增加1.11万元,增长15.72%,主要原因是人员调入,缴费基数增大。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为3.97万元,较2023年预算增加0.71万元,增长21.78%,主要原因是人员调入,缴费基数增大。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.1万元,较2023年预算增加0.01万元,增长11.11%,主要原因是人员调入,缴费基数增大。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为16.05万元,较2023年预算增加3.01万元,增长23.08%,增长的主要原因是人员调入,住房公积金缴纳基数增加。
五、黄羊工业园区一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2023年预算减少0万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%,下降的原因无。2023年计划将因公出国(境)费用控制在0批次、0人次之内。
2.公务接待费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%,下降的原因无。2023年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因无。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.89万元,较2023年预算增加0.37万元,增长24.34%,增长下降的主要原因是职工培训增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%。
(四)一般性支出预算情况说明
一般性支出32.49万元,较2023年减少8.01万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%,主要原因是事业单位没有机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2024年,黄羊工业园区政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2024年,黄羊工业园区面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产原值为8116.14万元。其中:房屋8095.59平方米,价值463.69万元。预算部门共有公务用车1辆(已报废待处理),价值10.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、信息网络及软件购置更新等,已列入政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年本单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2024年未安排预算,本单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
(六)直达资金情况
黄羊工业园区无直达资金支出。
(七)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
黄羊工业园区无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门(单位)整体支出绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目0个。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是部分绩效指标之间关联度不高,不能准确反映目标的实现程度。二是部分年初指标值设置不合理,过于绝对化,无法体现绩效目标实现程度和预算执行进度。三是因部分项目报账资料不齐全,报账不及时,导致项目资金支出进度缓慢,部分项目执行率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目0个,占本黄羊工业园区项目的0%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,黄羊工业园区整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评报告已报送区财政。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度减少部门预算项目0个,压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入黄羊工业园区预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标67个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款):反映***局办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)反映***局举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映***局的基本支出。
14、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映***局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映***局的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映***局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出(类):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
59、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
61、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
62、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
67、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
81、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
82、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
98、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。
甘肃武威黄羊工业园区管理委员会
2024年1月23日
附件:1.黄羊工业园区2024年部门/单位预算公开表
2.黄羊工业园区2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 234.38 | 一、一般公共服务支出 | 184.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 21.83 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 12.24 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 16.05 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 234.38 | 本年支出合计 | 234.38 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 234.38 | 支出总计 | 234.38 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 234.38 |
财政拨款 | 234.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 234.38 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 234.38 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 234.38 | 234.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 184.26 | 184.26 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 184.26 | 184.26 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 184.26 | 184.26 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11 | 20.11 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.1 | 1.1 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | ||
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 234.38 | 一、本年支出 | 234.38 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 234.38 | (一)一般公共服务支出 | 184.26 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 21.83 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 12.24 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 16.05 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 234.38 | 支 出 总 计 | 234.38 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 234.38 | 234.38 | 234.38 | |||||||
黄羊工业园区委员会 | 234.38 | 234.38 | 234.38 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 234.38 | 234.38 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 184.26 | 184.26 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 184.26 | 184.26 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 184.26 | 184.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11 | 20.11 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.1 | 1.1 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | |
221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 234.38 | 187.24 | 47.14 | |
301 | 工资福利支出 | 186.13 | 186.13 | |
30101 | 基本工资 | 56.5 | 56.5 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.23 | 42.23 | |
30103 | 奖金 | 27.93 | 27.93 | |
30107 | 绩效工资 | 10.46 | 10.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11 | 20.11 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 8.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.97 | 3.97 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
30113 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 47.14 | 47.14 | |
30201 | 办公费 | 9 | 9 | |
30205 | 水费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 2 | 2 | |
30213 | 维修(护)费 | 5 | 5 | |
30216 | 培训费 | 1.89 | 1.89 | |
30228 | 工会经费 | 2.51 | 2.51 | |
30229 | 福利费 | 3.14 | 3.14 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.6 | 13.6 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9 | 9 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.11 | 1.11 | |
30302 | 退休费 | 1.11 | 1.11 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
黄羊工业园区委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
黄羊工业园区委员会 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
黄羊工业园区委员会 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位: | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称/企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称(类) | 科目名称(款) | 金额 |
总计 | 234.38 | |
工资福利支出 | 小计 | 186.13 |
30101-基本工资 | 56.5 | |
30102-津贴补贴 | 42.23 | |
30103-奖金 | 27.93 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 10.46 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11 | |
30109-职业年金缴费 | ||
30110-职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 3.97 | |
30112-其他社会保障缴费 | 0.62 | |
30113-住房公积金 | 16.05 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 47.14 |
30201-办公费 | 9 | |
30202-印刷费 | ||
30203-咨询费 | ||
30204-手续费 | ||
30205-水费 | 1 | |
30206-电费 | 2 | |
30207-邮电费 | ||
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | ||
30212-因公出国(境)费用 | ||
30213-维修(护)费 | 5 | |
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 1.89 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | ||
30227-委托业务费 | ||
30228-工会经费 | 2.51 | |
30229-福利费 | 3.14 | |
30231-公务用车运行维护费 | ||
30239-其他交通费用 | 13.6 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | 9 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 1.11 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 1.11 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职(役)费 | |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | ||
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | ||
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出(基本建设) | 小计 | |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | ||
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出(基本建设) | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助(基本建设) | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位:万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、黄羊工业园区委员会 | ||
1.**********(项目名称) | ||
2.**********(项目名称) | ||
3.**********(项目名称) | ||
4.**********(项目名称) | ||
5.**********(项目名称) | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位:万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | |||
1.计算机设备及软件 | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 |
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 (中央、省级、市级、区级) | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》(发[20**]*号) | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注:请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(甘财扶贫〔2021〕4号)、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(武财农〔2021〕32号)、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 |
表二十、直达资金预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
合 计 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 |
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 |
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
单位名称 | 甘肃武威黄羊工业园区管理委员会 | |||||
总 体 目 标 | (一)经济运行稳中有进。实施招商引资项目14项,其中新建11项,续建3项,总投资15.08亿元。海牧生物、东方希望、圣铭汇食品包装编织袋、众兴菌业三期等7个项目建成投产。红太阳酒业白酒生产线二期、普安药业宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线智能改造等3个在建项目进展顺利。全年完成工业固定资产投资1.5亿元;规模以上工业企业实现工业总产值38亿元、增速12.09%;规模以上工业增加值5.12亿元、增速18.57%;实现税收1.3亿元、增速30%。成功申报普安药业为省级“绿色工厂”,瑞丰种业为市级企业技术服务中心、亿嘉汇塑业为乡村就业工厂。 (二)农牧业结构持续优化。建成黄羊镇上庄村智慧农业产业园,大豆玉米带状复合种植示范点3个、千亩优质玉米示范点3个、中药材示范点3个、苜蓿示范点1个。启动建设黄羊镇食用菌产业园,把培育壮大食用菌产业与盘活塔丰园区日光温室等闲置资源并举,引进武威市兴泽实业有限公司租赁土塔食用菌产业园日光温室36座种植食用菌,全镇食用菌产量同比大幅增长。新(扩)建标准化养殖场5个。 (三)粮食安全任务圆满完成。坚决扛牢粮食安全政治责任,超额完成区上下达我镇小麦3.55万亩、玉米7.78万亩、马铃薯7600亩、豆类1100亩,总计12.2万亩粮食生产种植任务。严格按照撂荒地专项整治方案,对照“三调”耕地未耕种数据对撂荒地进行排查整治,全镇1168个图斑4431.94亩,完成整治1363亩。 (四)脱贫成果不断巩固。扎实开展“十聚焦十提升十到位”专项行动,“三保障”和安全饮水“回头看”,补齐短板弱项,提升质量成色。农村住房改造建设183户,改造提升118户,维修加固65户。加大健康帮扶和医保帮扶政策落实力度,脱贫户、监测对象参保率100%,补助政策全落实。加强村级卫生室规范运行,确保村医作用发挥到位。强化安全饮水质量管控,稳定供水、水质达标。常态化精准开展防返贫监测,对重点人群和特殊群体开展“六必访”“六必查”,同步开展防返贫监测大排查,做到发现一户,监测一户,帮扶一户,纳入监测帮扶3 户 12人,监测对象56户172人。 (五)基础设施提档升级。大力实施“黄羊镇区五年形象提升行动”,着力构建城乡互补、分工明确、梯度有序、开放互通的城镇管理模式。申报应急避难场所、充电桩设施、便民市场、道路改造提升、东环路道路建设、老旧小区改造6个项目,总投资1.83亿元。完成普安制药门前主干道路改造提升,新改建新店村至新源实业有限公司道路1.1公里,供水管网提升改造工程项目争取地方政府专项债券资金1000万元并开工建设,天然气供气项目稳步推进。基础设施的改善,为引进甘肃农业大学学生教学实训基地项目打下了坚实基础,该项目目前正在开展规划设计、可研论证等实质性工作。 (六)生态文明持续推进。持续推进人居环境整治,硬化巷道20公里,住宅外立面提升393户,住房拆除重建和加固维修20户,打造小游园2处,硬化健身广场2处,安装绿化带路牙石1.56万米,文化墙10块1700平方米,路灯130盏,配备垃圾桶50个。实施“一村万树”绿地倍增行动,绿化面积6.94万平方米,栽植苹果、红枣、山楂、月季等各类苗木约11万株。提升绿化管理水平,完成镇区绿化树木补植补栽,种植国槐、云杉等树木550棵,高速入市口广场种植油菜花1.34万平方米,栽植乔木、红叶李500余棵,月季1000余株,绿篱400余平方米。中心广场种植花草3000余平方米,补种三叶草6000余平方米。 (七)综合治理成效显著。深入开展平安创建宣传活动。利用国家安全宣传日、全民禁毒宣传月等重要节点,开展以禁毒、反邪教、消防安全、反恐怖反暴力、电信诈骗、扫黑除恶、爱路护路等集中宣传活动10余场次,受教育人数近30000人次。以责任制为抓手,建立健全矛盾纠纷定期排查、交办督查、考核奖罚等多项工作制度,着力解决了在征地拆迁、土地流转等领域的矛盾纠纷62件次。 (八)法治建设有序开展。全面启动“八五”普法,创新法治宣传方式,开展“乡村振兴•法治同行”等法治宣传教育活动30余场次,发放宣传资料3000余份。组织开展打击整治养老诈骗专项行动,发放宣传资料1.2万余份。充分运用“凉州司法”微博和微信公众号等新型媒体发布法治宣传信息200条。组织开展禁种铲毒活动及安钠咖等毒品问题排查整治,对非法集资等非法金融活动风险隐患进行排查处置,全年未发生重大涉稳案件,群众法治获得感和满意度不断提升。 (九)安全生产形势平稳。扎实开展企业安全检查。紧盯元旦、春节、企业复工复产重要节假日和重点时段,深入开展安全生产专项检查,共检查生产经营单位350户(次),排查整改隐患问题24条,消除隐患11条。扎实开展燃气安全隐患排查整治,发放燃气安全宣传告知书1200余份,开展宣传59场次,查改燃气领域安全问题42个。抓好农村道路交通安全工作,开展交通劝导5020次,累计在农交安APP录入机动车6756辆,机动车驾驶人6584人,不断提升道路交通安全工作水平。 (十)民生保障全面提升。完成全镇727户城乡低保、89个特困对象、19个孤儿、32个事实无人抚养儿童生活补助资金发放。切实保障困难群众正常生产生活。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 187.24 | 当年财政拨款 | 234.38 | ||
公用经费 | 47.14 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 234.38 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | |||||
支出预算合计 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
投入指标 | 资金投入 | 指标1:预算资金到位率 | 100% | |||
指标2:预算支出执行率 | 100% | |||||
指标3:“三公”经费控制情况 | 逐年下降 | |||||
财务管理 | 指标1:财务制度健全性 | 健全 | ||||
指标2:资金使用合规性 | 合规 | |||||
指标3:政府采购合规性 | 合规 | |||||
人事管理 | 指标1:人员编制合规性 | 合规 | ||||
指标2:管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 指标1:管理制度健全性 | 健全 | ||||
指标2:清理清查及时性 | 及时 | |||||
部门工作管理 | 指标1:工作流程规范性 | 规范 | ||||
指标2:管理制度健全性 | 健全 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 国土绿化工作完成率 | 100% | |||
河长制推行工作完成率 | 100% | |||||
清洁村庄及一村一点建设工作完成率 | 100% | |||||
农村人居环境改善工作完成率 | 100% | |||||
拆临拆危治乱工作完成率 | 100% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 农村改厕工作完成率 | 100% | |||
基层党建工作完成率 | 100% | |||||
安全生产及综治维稳工作完成率 | 100% | |||||
计生工作(两癌筛查)完成率 | 100% | |||||
精神文明建设及文化工作完成率 | 100% | |||||
食品药品监督管理工作完成率 | 100% | |||||
农业产业发展工作完成率 | 100% | |||||
疫情防控工作完成率 | 100% | |||||
交通管理工作完成率 | 100% | |||||
产出指标 | 质量指标 | 国土绿化工作质量达标率 | 100% | |||
河长制推行工作质量达标率 | 100% | |||||
清洁村庄及一村一点建设工作质量达标率 | 100% | |||||
农村人居环境改善工作质量达标率 | 100% | |||||
拆临拆危治乱工作质量达标率 | 100% | |||||
农村改厕工作质量达标率 | 100% | |||||
基层党建工作质量达标率 | 100% | |||||
安全生产及综治维稳工作质量达标率 | 100% | |||||
计生(两癌筛查)工作质量达标率 | 100% | |||||
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 精神文明建设及文化工作质量达标率 | 100% | ||
食品药品监督管理工作质量达标率 | 100% | |||||
农业产业发展工作质量达标率 | 100% | |||||
疫情防控工作质量达标率 | 100% | |||||
交通管理工作质量达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 国土绿化工作完成及时性 | 及时 | ||||
河长制推行工作完成及时性 | 及时 | |||||
清洁村庄及一村一点建设工作完成及时性 | 及时 | |||||
农村人居环境改善工作完成及时性 | 及时 | |||||
拆临拆危治乱工作完成及时性 | 及时 | |||||
农村改厕工作完成及时性 | 及时 | |||||
基层党建工作完成及时性 | 及时 | |||||
安全生产及综治维稳工作完成及时性 | 及时 | |||||
计生工作(两癌筛查)完成及时性 | 及时 | |||||
精神文明建设及文化工作完成及时性 | 及时 | |||||
食品药品监督管理工作完成及时性 | 及时 | |||||
农业产业发展工作完成及时性 | 及时 | |||||
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 疫情防控工作完成及时性 | 及时 | ||
交通管理工作完成及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民人均可支配收入 | 增加 | |||
社会效益 指标 | 改善人居生活环境 | 改善 | ||||
改善农民生产生活条件 | 改善 | |||||
丰富群众文化生活 | 丰富 | |||||
提高政府服务效率 | 提高 | |||||
提升政府公信力 | 提升 | |||||
生态效益 指标 | 增加辖区内公共绿化面积 | 增加 | ||||
改善河湖环境 | 改善 | |||||
可持续影响 指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | ||||
档案管理完备性 | 完备 | |||||
信息共享机制完备性 | 完备 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% | |||
辖区工作人员满意度 | ≥95% | |||||
预算单位审核意见 | (公章) 填报人: 负责人签字: 年 月 日 | |||||
主管部门审核意见 | (公章) 填报人: 负责人签字: 年 月 日 年 月 日 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||