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凉州区金山镇人民政府2024年预算公开情况说明
信息来源: 凉州区金山镇人民政府 发布日期: 2024-01-23 浏览次数:

 

 

凉州区金山镇人民政府

2024年预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

附件1

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收支

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表

十六、政府购买服务项目预算表

十七、政府采购项目预算表

十八、行政事业新增资产配置预算表

十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

二十、直达资金预算表

二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表

二十二、产粮大县奖励资金预算表

附件2

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

凉州区金山镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和行政事务管理的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家法规、制度和方针、政策;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作等;负责本行政区域内的巩固拓展脱贫攻坚、民生项目、卫生健康、文化、体育生态及地质灾害避险搬迁、乡村振兴等公益事业的综合性工作,维护一切经济和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

金山镇设4个党政机构、5个事业,即:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室;农业农村综合服务中心、社会事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。区编办核定我镇机构编制人数43人,其中:行政编制15人,事业编制29人,工勤编制2人; 年末实有在职人数33人,其中:行政10人,事业23人(包含民生项目人员)。全镇共有6个行政村,39个村民小组,共核定村干部职数24人、组干部职数39人。

(二)参照公务员法管理

没有参照公务员法管理。

(三)直属事业

没有直属事业。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4504.23万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算4504.23万元(详见部门预算公开表1,2)2023年预算增加3690.09万元,减少453.25%,增加的主要原因是:1.增加生态及地质灾害避险搬迁项目。具体包括:

一般公共预算收入612.23万元,占13.59%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入3892万元,占86.41%;

其他收入0万元,占0%。

 

 

(二)支出预算

2024年支出预算4504.23万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出530.34万元, 11.77% 项目支出3973.89万元,占88.23% 上年结转0万元, 0%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4504.23万元,其中,当年财政拨4504.23万元,比2023年预算增加3690.09万元,增加453.25%,增加的主要原因一是生态及地质灾害避险搬项目纳入预算;二是金山社区按照城市社区管理,办公费增加;三是增加专职社区工作人员工。包括:一般公共服务支出230.78万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出57.74万元、卫生健康支出30.83万元、城乡社区支出12万元、农林水支出241.74万元、住房保障支出39.13万元、灾害防治及应急管理支出3892万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

 

(一)基本支出

2024年基本支出530.34万元,比2023年预算减少283.8万元,减少30.86%,增长的主要原因是一是我人员减少;二是村级公用经费、社区公用经费、临时人员、专职社区工作者经费纳入项目预算。

其中:人员经费支出443.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出86.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3973.89万元,比2023年预算增加3973.89万元,增长100%,增长的主要原因是一是生态及地质灾害避险搬项目纳入预算;二是增加专职社区工作人员,经费纳入项目。三是村级公用经费、社区公用经费、临时人员、专职社区工作者经费纳入项目预算

1.项目分类分级情况:经济社会发展项目1个。保障运转经费5个,主要是村级公用经费、社区公用经费、临时人员工资、专职社区工作者工资。其他项目1个。

2.项目评审情况2024年我镇申请项目共7个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额3973.89万元,比2023年增加3973.89万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目7个,涉及金额3973.89万元。通过评审,区财政局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为230.78万元, 2023 年预算增加18.89万元,主要原因是人员增加、人员经费增加。

2.社会保障和就业2024 年预算数为57.74万元 2023 年预算增加14.34万元,主要原因是人员增加、人员经费增加,缴费基数增加。

3.卫生健康2024 年预算数为30.83万元 2023 年预算增加5.56万元,主要原因是社保缴费基数增加。

4.城乡社区2024 年预算数为12万元 2023 年预算增加12万元,主要原因是我镇金山社区按照城市社区管理,公用经费增加。

5.农林水2024 年预算数为241.74万元 2023 年预算减少212.56万元,主要原因是事业人员减少。

6.住房保障2024 年预算数为39.13万元 2023 年预算增加39.13万元,主要原因是人员缴费基数增加。

7.灾害防治及应急管理支出2024 年预算数为3892万元。 2023 年预算增加3892万元,主要原因是生态及地质灾害避险搬迁项目纳入年初预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.1万元,较2023年预算减少1万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算减少0万元,下降0 %。

2.公务接待费1.1万元,较2023年预算减少0.8万元,下降42.11 %,下降的主要原因是压减“三公”经费开支

3.公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元),较2023年预算减少0.2万元,下降6.25%,下降的主要原因是压减“三公”经费开支

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.2万元,较2023年预算增加0.2万元,增长100 %,增长的主要原因是2023年未做培训费预算

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。

 

)一般性支出预算情况说明

一般性支出0万元,较2023年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费86.47万元,较2023年预算增加25.47万元,增加41.75%,增加的主要原因是本年度增加了职工培训费、工会经费和福利费预算

七、政府采购安排情况

2024年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为760.39万元。其中:办公用房1625平方米,价值173.83万元。预算部门共有公务用车1辆,价值26.49万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024 年本部门未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:金山 2024 年交通管理工作经费

1.项目概况:金山 2024 年道路交通管理工作,包括镇交管站正常运行,重点路段设立和保障劝导站运行和聘用劝导人员,安全隐患路段设置各类交通标识、减速带等。

2.立项依据:年初预算

3.实施主体:凉州区金山镇人民政府

4.实施周期:1 年(2024 年 1 月至 12 月)

5.实施计划:各村安排交通劝导员做好宣传劝导工作,确保辖区

内不发生道路交通安全事故,切实保障群众出行安全,各村道路交通

劝导员定时定点做好各路段的交通劝导工作,确保各教学点学生上下

学安全,向劝导员发放报酬,调动劝导员对开展交通安全宣传及劝导

的积极性,提高群众对交通安全的意识,保障劝导站办公用品及其他

设施设备正常运行。

6.年度预算安排:7万元

7.预期总体目标:加大道路交通安全宣传力度;“五种车辆”进

行全面排查整改;各行政村、学校完善交通安全工作实施方案。

8.项目绩效:投入指标中分别设立决策管理、投入管理、财务管

理、目标管理和实施管理指标,产出指标中分别设立数量指标、质量

指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和可持续影响指标,满意

度指标中设立群众满意度指标。所设立的目标均符合乡镇农村道路交

通安全管理工作的要求,结合了本实际情况,可操作性强。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

(六)直达资金情况

凉州区金山镇无直达资金支出。

(七)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

2024年本部门无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目8个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目8个,占本项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是:部分项目资金支付缓慢,主要原因是资金报账资料提供不及时

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共8个,其中,整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目7个,增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标15个、三级指标66个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标36个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算包括公共财政拨款补助资金、专项收入。

3、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费主要是教育收费、其他非税收入。

4、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出包括人员经费、公用经费定额。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费指因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国费反映公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

8、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务):反映***局办公室及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务专项业务及机关事务管理反映***局举行各类重大活动、召开重要会议如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出财政事务):反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出财政事务行政运行):反映***局的基本支出。

14、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务):反映***局未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出财政事务信息化建设):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出财政事务事业运行):反映***局的基本支出,不包括行政包括实行公务员管理的事业后勤服务中心、医务室等附属事业。

17、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出其他一般公共服务支出):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出):反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出基础研究):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出基础研究实验室及相关设施):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出行政事业养老支出):反映用于行政事业养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出行政事业养老支出行政离退休):反映***局开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出行政事业养老支出事业离退休):反映事业开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出行政事业养老支出机关事业基本养老保险缴费支出):反映机关事业实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

31、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、卫生健康支出):反映政府卫生健康方面的支出

34、卫生健康支出行政事业医疗):反映行政事业医疗方面的支出。

35、卫生健康支出行政事业医疗行政医疗):反映财政部门安排的行政包括实行公务员管理的事业,下同基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36、卫生健康支出行政事业医疗事业医疗):反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37、卫生健康支出行政事业医疗公务员医疗补助):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38、卫生健康支出其他卫生健康支出):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40、节能环保支出):反映政府节能环保支出。

41、节能环保支出其他节能环保支出):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

43、城乡社区支出):反映政府城乡社区事务支出。

44、城乡社区支出城乡社区管理事务):反映城乡社区管理事务支出。

45、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46、农林水支出):反映政府农林水事务支出。

47、农林水支出农业农村):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

48、农林水支出农业农村其他农业农村支出):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

49、商业服务业等支出):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

50、商业服务业等支出其他商业服务业等支出):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

51、商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出):反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

52、住房保障支出):集中反映政府用于住房方面的支出。

53、住房保障支出住房改革支出):反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

54、住房保障支出住房改革支出住房公积金):反映行政事业按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55、工资福利支出):反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

56、工资福利支出基本工资):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期见习期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队含武警军官、文职干部的职务专业技术等级工资、军衔级别工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

57、工资福利支出津贴补贴):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业艰苦边远地区津贴,事业工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

58、工资福利支出奖金):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金基础绩效奖、年度绩效奖等。

59、工资福利支出绩效工资):反映事业工作人员的绩效工资。

60、工资福利支出机关事业基本养老保险缴费):反映机关事业缴纳的基本养老保险费。由代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

61、工资福利支出职工基本医疗保险缴费):反映为职工缴纳的基本医疗保险含生育保险费。

62、工资福利支出公务员医疗补助缴费):反映按规定可享受公务员医疗补助为职工缴纳的公务员医疗补助费。

63、工资福利支出其他社会保障缴费):反映为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队含武警为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

64、工资福利支出住房公积金):反映按照规定为职工缴纳的住房公积金。

65、工资福利支出其他工资福利支出):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员不包括劳务派遣人员劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

66、商品和服务支出):反映购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

67、商品和服务支出办公费):反映购日常办公用品、书报杂志等支出。

68、商品和服务支出印刷费):反映的印刷费支出。

69、商品和服务支出水费):反映支付的水费、污水处理费等支出。

70、商品和服务支出电费):反映的电费支出。

71、商品和服务支出邮电费):反映开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

72、商品和服务支出取暖费):反映取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

73、商品和服务支出物业管理费):反映开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

74、商品和服务支出差旅费):反映工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

75、商品和服务支出因公出国费用):反映工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

76、商品和服务支出维修):反映日常开支的固定资产不包括车船等交通工具修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

77、商品和服务支出租赁费):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

78、商品和服务支出会议费):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

79、商品和服务支出培训费):反映除因公出国培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

80、商品和服务支出公务接待费):反映按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

81、商品和服务支出劳务费):反映支付给外和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

82、商品和服务支出委托业务费):反映因委托外办理业务而支付的委托业务费。

83、商品和服务支出工会经费):反映按规定提取或安排的工会经费。

84、商品和服务支出福利费):反映按规定提取的职工福利费。

85、商品和服务支出公务用车运行维护费):反映按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

86、商品和服务支出其他交通费用):反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

87、商品和服务支出其他商品和服务支出):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

88、对个人和家庭的补助):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

89、对个人和家庭的补助离休费):反映机关事业和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助退休费):反映机关事业和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

91、对个人和家庭的补助生活补助):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

92、对个人和家庭的补助医疗费补助):反映机关事业和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

93、对个人和家庭的补助奖励金):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

94、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助支出):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

95、资本性支出):反映各安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

96、资本性支出办公设备购置):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出以及按规定提取的修购基金。

97、资本性支出信息网络及软件购置更新):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

98、其他支出):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

99、其他支出其他支出):反映除上述项目以外的其他支出。

凉州区金山镇人民政府

2024123

 

附件:1:凉州区金山镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

              2:金山镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.rar




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