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116223010139318249/2021-21201 主动公开 凉州区人民代表大会常务委员会办公室
凉州区人大常委会办公室2021年部门预算公开说明
信息来源: 凉州区人民代表大会常务委员会办公室 发布日期: 2021-02-08 浏览次数:

凉州区人大常委会办公室 

2021年部门预算公开说明

 

一、部门职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责,职能主要包括:负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究;起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话;负责机关办公自动化和信息技术管理;负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理,承担各类物资的采购、保管、分配和发放;承办对外接待;负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作;负责机关组织、人事、机构编制工作,组织机关政治理论学习和考核;承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置

区人大常委会办公室内设一室四委,包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。实有人数为29人,其中行政人员26人、非参公事业人员3人

三、部门预算情况说明

2021凉州区人大办公室预算收771.45万元,2020年预算599.78万元增加171.67万元,增加28.62%,主要原因:一是增加在职人员社会保障缴费、住房公积金;二是增加人大会议经费。其中:一般公共预算财政拨款收入771.45万元,2020年预算599.78万元增加171.67万元,增加28.62%;上年结转60万元,比2019年结转4.87万元增加55.13万元,增加1132%,万元增加171.67万元,增加28.62%,主要原因是增加会议费以及人员社保经费。主要原因是2020年12月市人大拨入代表工作经费40万元,用于代表视察、调研等活动,工作于2021年开展,费用在2021年列支结算;公共预算支出771.45万元,比2020年预算599.78

(一)基本支出

2021年凉州区人大办公室一般公共预算财政拨款基本支出561.44万元,与2020年449.78万元相比,增加111.66万元,增加24.83%。其中:工资福利支出440.37万元,比2020年341.01万元增加99.36万元,增加29.14%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费);商品和服务支出95.31万元,比2020年82.62万元增加12.69万元,增加15.36%,主要是增加了2021年新调入人员相关经费其中:办公费13.50万元,印刷费16.07万元,邮电费1.85万元,公务接待费11.5万元,差旅费13万元,工会经费3万元、公务用车运行维护费用6.93万元,其他交通费用29.46万元。对个人和家庭的补助25.76万元,2020年26.15万元减少0.39万元,减少1.49%,主要是遗属生活补助减少,其中:退休费23.98万元,生活补助费用1.78万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费2项:代表活动经费30万元、人大会议经费180万元。

2.项目评审情况

2021年,区人大办公室申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额210万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个,涉及金额210万元。通过评审,区人大办公室所有项目严格按照中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区20212023年财政规划和2021年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2021年部门预算项目支出210万元,2020年新增90万元,其中:一般公共预算财政拨款210万元(人大会议经费180万元、代表活动经费30万元),新增原因主要是增加人大会议经费90万元。

(三)非税收入

凉州区人大办公室无非税收入

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出704.58万元,其中:上年结转60万元,本年财政拨款安排644.45万元,较2020493.30万元增加151.15万元,增加30.64%,主要原因是增加会议费以及新增人员社保经费

社会保障和就业支出68.23万元,较202061.63万元增加6.6万元,增加10.71%主要原因是在职人员增加,增加养老保险

卫生健康支出30.57万元,较202026.48万元增加4.09万元,增长15.45%,主要原因是在职人员增加医疗补助增加

住房保障支出28.07万元,较202023.24万元增加4.83万元,增加20.78%,主要原因是人员变动,增加了住房公积金

(五)国有资本经营预算情况

国有资本经营预算

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区人大办公室2021三公经费18.43万元,与2020年的18.43万元相同,无变化,2021年机关运行经费305.31万元,较2020232.62万元增加72.69万元,增长31.25%。增加主要原因是增加人大会议经费和新调入人员工资及社保费

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万

2.公务接待费11.5万元2020年11.5万元相同,无变化,预计接待12批次,1300人次。主要原因是严格执行八项规定,人大接待与去年相同

3.公务用车购置费0万元

4.公务用车运行维护费6.93万元,较20206.93万元相同,无变化。主要原因是严格执行公务用车规定,人大公车运行费与去年相同

5.会议费90万元,与2020年的90万元相同,无变化,主要原因是严格执行八项规定,会议办公用品价格上涨。

6.机关运行经费305.31万元,较2020232.62万元增加72.69万元,增长31.25%。增加主要原因是增加人大会议经费资金来源全部为一般公共预算。

(三) 政府采购情况

区人大办公室2021年政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算10万元,比较202042万元减少32万元,减少76.19%,主要原因是严格执行八项规定,压缩采购支出采购服务类预算(信息技术服务、其他服务40万元,相比2019年38万元,增加2万元,增加5.26%,主要原因是会议增加,会议办公用品价格上涨

(四)国有资产占用情况

2020年末,区人大办公室固定资产总额141.18万元,其中:办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理,区人大办公室固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共2辆,价值54.10万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价在100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2021年,区人大办公室拟采购固定资产10万元,主要包括:计算机设备及软件5万元、家具用具5万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个,有代表活动经费、人大会议经费。其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,涉及一般公共预算财政拨款210万元。其中:组织自评项目2个,涉及210万元,占部门预算安排总额的100%。

2021年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2021年,我单位列入部门预算的直达资金共计61.42万元,其中:提前下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金61.42万元。

七、扶贫资金公开情况

2020年区人大办公室没有预算扶贫项目支出的依据,此项预算为0元。

    八、政府性基金支出情况

区人大办公室无政府性基金支出。

名词解释

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


                                                                武威市凉州区人民代表大会常务委员会办公室

                                          202128

(区人大)附件17 2021年预算公开表.xlsx

 

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